您把當(dāng)月所有發(fā)票,包括正數(shù)、負(fù)數(shù)加在一起,看是否還符合免征增值稅條件。
請問,我公司(小規(guī)模)今年4月份開具增值稅普通發(fā)票38萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目名稱開具錯誤,現(xiàn)在可以將這38萬沖紅重新開具嗎?
請問發(fā)票30萬6月份開錯了,現(xiàn)在8月份紅沖的話重新再開68萬發(fā)票,請問小規(guī)模納稅人還用交增值稅不?
請問一下老師我司小規(guī)模的7月代開了400萬專票,到了8月紅沖了200萬,又重新代開了16萬.那我在8月份做賬時(shí)重新代開的16萬的增值稅要怎么入賬
老師,8月份開了一張發(fā)票30萬,未抵扣,9月份初因金額原因沖紅了,新開發(fā)票15萬,請問申報(bào)8月份稅費(fèi)時(shí)這30萬發(fā)票的稅金需要先交吧?
小規(guī)模公司,8月份開了普票4萬元,9月份重開發(fā)票3萬元,現(xiàn)在要求再開一張6萬元的專票。請問之前8月份開的4萬元發(fā)票可以沖紅嗎?會有其他影響嗎?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果季度開票共68萬,除去紅沖的30萬,那就是剩余68-30=38是正數(shù)了,請問這雖然開了68萬,但實(shí)際也按38萬來算?因?yàn)?8小于45萬,所以也免增值稅是嗎/
您的意思是藍(lán)字68萬元,紅字30萬元嗎? 請注意,這樣,您的合計(jì)銷售額就是38萬元。
老師請問這紅沖有開票還用做會計(jì)分錄不?如何做呢
完全一樣,只是金額變成負(fù)數(shù)。
如果只紅沖不再開具發(fā)票了,那是不是會計(jì)分錄也只是紅沖,報(bào)稅時(shí)也按負(fù)數(shù)申報(bào)?那是不是意味著會出現(xiàn)退稅呢?
理論上是這樣的,不過基于持續(xù)經(jīng)營原則,這個月負(fù)數(shù),下個月又會開票了吧。
就是說如果這個月負(fù)數(shù)也可以不退稅,下個月如果有開票再抵消是嗎
是的,退稅流程肯定比抵稅麻煩一些吧。
如果前期申報(bào)了無票收入,結(jié)果過了10個月又要開票了,請問新開票的話還用做會計(jì)分錄不,前期已經(jīng)做了無票收入的話
當(dāng)然不能重復(fù)做了。不過,所謂這種無票收入本身不對。既然做了收入,當(dāng)時(shí)就該開票。
那現(xiàn)在開票了也不做賬是嗎?還是紅沖以前的再做一筆呢?
您直接把紅沖,理解成開具負(fù)數(shù)發(fā)票即可。無論開具正數(shù)發(fā)票,還是負(fù)數(shù)發(fā)票,都要做賬。