班車相當于是公司的福利,記入到福利費的費用進項稅額不能抵扣。
請問老師,為啥購進班車的進項稅不可以抵扣,公司是旅游公司,一般納稅人,主要從事旅游服務
老師您好!我想咨詢一下這個旅客運輸服務和旅游公司是生成一般納稅人合算還是就小規(guī)模合算呢?還有購買的車輛能不能抵扣進項呢?
老師,我們是旅游服務業(yè)一般納稅人,實行差額征稅,購進固定資產取得的進項專票,業(yè)務人員出差取得的住宿專票,進項可以抵扣嗎?謝謝老師
1.材料:某公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2020年10月有關經(jīng)營情況 如下:(1)提供旅游服務取得含增值稅收入620萬元,替游客向其他單位支付交通費43萬元、住宿費24萬元,門票費21萬元,并支付本單位導游工資3萬元。 (2)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額9. 8萬元。(3)購進廣告設計服務取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0. 7萬元。已知旅游服務增值稅稅率為6%,取得扣稅憑證已通過稅務機關認證。根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。問題:(1)公司當月旅游服務增值稅銷售額。(2)公司當月提供旅游服務增值稅銷項稅額。(3)公司的進項稅額中,準予從銷項稅額中抵扣的有哪些?(4)計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅額。
某旅游公司為增值稅一般納稅人,2020年7月,將公司一臺旅游車轉為職工通勤班車,該車購進時(2018年5月購入)已抵扣進項稅額,入賬原值60萬元,已提折舊40萬元,該車評估價格14萬元,計算該業(yè)務的應轉出的進項稅額。
25年一月,我做了分錄,發(fā)現(xiàn)還差一步?jīng)]做,還可以回去一月改嗎,?一到五月都報稅了,季報也報了,會影響數(shù)據(jù)嗎
#提問#2、甲公司于2×24年1月3日取得乙公司30%的股權,支付款項1 200萬元,對乙公司具有重大影響,當日乙公司可辨認凈資產的公允價值為4 200萬元,當年年末甲公司確認對乙公司的投資收益100萬元,乙公司當年沒有確認其他綜合收益。2×25年1月1日,甲公司又出資2 300萬元取得乙公司另外40%的股權,至此,甲公司能夠控制乙公司。購買日,乙公司可辨認凈資產公允價值為5 500萬元,原取得30%股權的公允價值為1 700萬元。假定甲公司、乙公司不存在任何關聯(lián)關系。不考慮其他因素,甲公司合并財務報表確認的合并成本是( )萬元。老師,請幫我做出會計分錄,謝謝
產權比率是2:1,權益乘數(shù)是多少
金蝶K3 WISE打印明細賬,這個怎么設置去掉
填報2024年工商年報,從業(yè)人數(shù)在哪里取數(shù)?
進銷存表格有能下載好發(fā)我的嗎?
我們24年購了一臺設備,當時開了發(fā)票入了賬,現(xiàn)在說要改價,賬,票,我該 怎么處理呢
我想問一下,向屠宰場購入的鮮肉,屠宰場給我們開的普票稅率是9%,然后我公司再往外批發(fā)零售是否可以開具免稅發(fā)票和是否需要繳納稅費
老師,工商年報的納稅總額包含建筑行業(yè)的異地預繳增值稅和預繳附加稅嗎
@郭老師,公司的經(jīng)營范圍沒有運費,可以開具運費的發(fā)票嗎?合同本來是賣產品,但是有單獨加一個運費60元,能開運費嗎