同學好 你們就直接做 借:應收賬款-京東 貸:收入
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結算時會由他們承擔一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結算到我們的對公賬戶上,已經入賬作為我們的貨款收入了,但因為是京東商城承擔的,是作為他們的費用,需要我們按年度把這部分開發(fā)票給他們,我們可以開促銷服務費、推廣服務費等,您看我們是19000元,我開出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額,再做開發(fā)票的收入和金額,對嗎?
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點。客戶也只有1個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,打個比方我們公司和京東的某個廠家合作,客戶是直接下單打款到京東,假如是1000,貨是由我們供,最后我們扣除稅點開票給京東,開900,然后京東打款給我們,這樣子的要怎么記賬?款的話不是當月回
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務費,在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務費,我們在京東下單付款是5000元,下個月初給京東開6%的推廣費發(fā)票,這2000元差額會退回,應該怎么處理。謝謝老師
老師您好我想咨詢下就是我們跟京東合作我們給他開的發(fā)票金額大于他們給我們打款的金額,原因是他們扣除京東扣點之后給我們打的款,那這部分的發(fā)票怎么記賬呢,算是銷售費用增加嗎
請問,剛剛中標的農貿市場668萬進項票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個稅扣除條吽呢?
給一個客戶的客戶開了2張發(fā)票,掛應收賬款了,但沒對公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個代賬客戶,他是一個民辦非營利性組織。在稅務登記的時候,核稅種,居然有一個企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質組織,怎么會有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請問收到這個短信應該怎么更正::行(個人獨資),個人所得稅經營所得從今年開始只能實行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報。操作方法很簡單,只需登錄個稅系統(tǒng)更正申報即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個別報表就是被投資公司的報表,合并報表就是母公司和子公司合并在一起的報表對不對
老師您好,請問籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請問如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開到甲那里進行維修,并且已經支付了此次維修的費用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺車是否可以?
貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)
按我們開票的時間記賬是嗎?京東收取我們的服務費不用記嗎
可能剛剛沒有表達清楚,客戶下單是1300,京東收我們9個點的服務費,我們開票1196給他,是這樣子的情況
客戶付給京東多少和你們沒關系了唄,相當于你們賣給京東1196,你們收京東1196就可以了,他們收客戶多少和你們就沒關系了
好的,謝謝老師!像我們去拿貨然后送貨給客戶,這個過程要做記賬嗎?借 庫存商品 貸 銀行存款嗎?還是直接借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款呢
基本上是拿了貨就馬上送過去,偶爾會多一點留下
你們拿貨正常做購進,借 庫存商品,貸 銀行存款
然后后面送貨開票了就接著做:借應收賬款-京東 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅嗎
是的,沒錯,是這樣的。
那我之前記的 借 庫存商品最后要怎么處理
庫存商品最后結轉成本,借 成本 貸 庫存商品