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老師,打個比方我們公司和京東的某個廠家合作,客戶是直接下單打款到京東,假如是1000,貨是由我們供,最后我們扣除稅點開票給京東,開900,然后京東打款給我們,這樣子的要怎么記賬?款的話不是當月回

2021-08-17 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-17 19:59

同學好 你們就直接做 借:應收賬款-京東 貸:收入

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:59

貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)

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快賬用戶3696 追問 2021-08-17 20:22

按我們開票的時間記賬是嗎?京東收取我們的服務費不用記嗎

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快賬用戶3696 追問 2021-08-17 20:25

可能剛剛沒有表達清楚,客戶下單是1300,京東收我們9個點的服務費,我們開票1196給他,是這樣子的情況

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齊紅老師 解答 2021-08-17 20:59

客戶付給京東多少和你們沒關系了唄,相當于你們賣給京東1196,你們收京東1196就可以了,他們收客戶多少和你們就沒關系了

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快賬用戶3696 追問 2021-08-18 12:48

好的,謝謝老師!像我們去拿貨然后送貨給客戶,這個過程要做記賬嗎?借 庫存商品 貸 銀行存款嗎?還是直接借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款呢

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快賬用戶3696 追問 2021-08-18 12:49

基本上是拿了貨就馬上送過去,偶爾會多一點留下

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齊紅老師 解答 2021-08-18 13:07

你們拿貨正常做購進,借 庫存商品,貸 銀行存款

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快賬用戶3696 追問 2021-08-18 13:33

然后后面送貨開票了就接著做:借應收賬款-京東 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-18 13:46

是的,沒錯,是這樣的。

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快賬用戶3696 追問 2021-08-18 19:04

那我之前記的 借 庫存商品最后要怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-18 19:35

庫存商品最后結轉成本,借 成本 貸 庫存商品

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同學好 你們就直接做 借:應收賬款-京東 貸:收入
2021-08-17
同學,你好 要一對一的,如果涉及三方,要簽訂三方協(xié)議
2022-07-31
是的,是確認銷售費用的
2022-07-07
同學你好,開票的價格沒有規(guī)定和要求,和進貨價相同不相同都可以,另收取的3元服務費,如果公司經營的范圍包括有服務類的字眼,那就是可以開服務類發(fā)票的
2021-02-03
京東給你們錢嗎 不給吧 那你計入銷售費用 借銷售費用2 借其他貨幣資金18 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2023-07-19
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