你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
去年第一季度交了所得稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,科目錯(cuò)了,做成了借:所得稅費(fèi)用,貸:未交增值稅,今天我才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問應(yīng)該怎么調(diào)整呢
請(qǐng)問去年有一筆個(gè)人所得稅+滯納金都做成了借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
您好,請(qǐng)問去年有一筆補(bǔ)交個(gè)人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營(yíng)業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯(cuò)成了借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
請(qǐng)問稅款滯納金現(xiàn)在做的憑證是: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸 :銀行存款 年底所得稅匯算清交的時(shí)候要不要把這個(gè)稅收滯納金進(jìn)行調(diào)增
您好,請(qǐng)問一下21年做了一筆賬務(wù)處理是:借:銀行2萬 營(yíng)業(yè)外支出3萬 貸:應(yīng)付賬款5萬 現(xiàn)在22年要把那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出去除,賬務(wù)處理怎么調(diào)整?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
個(gè)人所得稅 怎么處理
這個(gè)是調(diào)整分錄,都是這么處理的
這樣不是銀行存款莫名增加了嗎
你好,你不是問,個(gè)人所得稅%2B滯納金,是兩筆不同的還是一筆一樣的做錯(cuò)了?
是一筆扣的錢,正確的科目是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營(yíng)業(yè)外收入,貸:銀行存款
直接是一筆扣款,正確的科目是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款
但是做成了,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸,銀行存款了
我明白了,是說做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整