按照你這個(gè)題目,這里沒有折舊金額呀,不需要減折舊啊。
請(qǐng)問老師,這題怎么做呢?a企業(yè)是b企業(yè)母公司,2017年6月30日a企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品以200萬賣給b企業(yè),產(chǎn)品成本120萬,b企業(yè)將其作為固定資產(chǎn)管理,折舊年限5年,直線法折舊,問2018年底該固定資產(chǎn)在合并報(bào)表中列示的金額是多少?
老師,請(qǐng)問這道長(zhǎng)期股權(quán)投資的題,有評(píng)估增值的固定資產(chǎn),計(jì)算2019年投資收益的時(shí)候,為什么該評(píng)估增值的固定資產(chǎn)計(jì)算折舊是按5個(gè)月計(jì)算的,可這個(gè)不是2019年8才購(gòu)買的長(zhǎng)投嗎,固定資產(chǎn)不是下月折舊嗎,從9月開始計(jì)算,不是折舊4個(gè)月嗎?
請(qǐng)教下,這里選B的話為什么,2018年12月才開始做固定資產(chǎn)的,當(dāng)年還沒有折舊,為什么合并報(bào)表的固定資產(chǎn)列示要減下來折舊金額
10、2022年4月1日,某企業(yè)“固定資產(chǎn)”科目期初余額為6 800萬元;18日購(gòu)入并交付使用設(shè)備一臺(tái),入賬價(jià)值為120萬元;26日出售一臺(tái)原值為250萬元的設(shè)備并入賬。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年4月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)賬面原值為( )萬元。 6 920 6 800 6 670 6 550 BC 當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),下月開始計(jì)提折舊。當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),下月開始不計(jì)提折舊,故本月增減的固定資產(chǎn)對(duì)本月的折舊額沒有影響,該企業(yè)2022年4月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)賬面原值為6 800萬元,選項(xiàng)B正確。
10、2022年4月1日,某企業(yè)“固定資產(chǎn)”科目期初余額為6 800萬元;18日購(gòu)入并交付使用設(shè)備一臺(tái),入賬價(jià)值為120萬元;26日出售一臺(tái)原值為250萬元的設(shè)備并入賬。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年4月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)賬面原值為( )萬元。 6 920 6 800 6 670 6 550 BC 當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),下月開始計(jì)提折舊。當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),下月開始不計(jì)提折舊,故本月增減的固定資產(chǎn)對(duì)本月的折舊額沒有影響,該企業(yè)2022年4月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)賬面原值為6 800萬元,選項(xiàng)B正確。請(qǐng)問當(dāng)月減少固定資產(chǎn),當(dāng)月要計(jì)提折舊,可是此題中他為什么沒有扣除?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分): 資金預(yù)測(cè)法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測(cè)delta數(shù)也就是預(yù)測(cè)期的資金增加金額(變動(dòng)額的概念),而剩余兩個(gè)方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測(cè)法,這兩個(gè)是算預(yù)測(cè)期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因?yàn)楦杏X聽著聽著有點(diǎn)迷糊了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。
老師,公司A按合同價(jià)88%反包給公司B,另外收取12%管理費(fèi),合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實(shí)收資本500萬,股東前期把實(shí)收資本轉(zhuǎn)入公司,因?yàn)楣拘枰Y金他又取出。現(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬。營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請(qǐng)問現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實(shí)收資本嗎?之前取出掛的往來,這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請(qǐng)回復(fù):25號(hào)和您聊過關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開票的問題,我再跟您確認(rèn)一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開進(jìn)項(xiàng)票,就是借記庫存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開的票上是安裝費(fèi)或者維修費(fèi)10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費(fèi) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費(fèi)用工資里面,這個(gè)完整的過程應(yīng)該是這個(gè)樣子的,對(duì)吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
公司購(gòu)買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會(huì)計(jì)分錄和成本核算
一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)票未抵扣怎樣做賬,抵扣時(shí)又怎樣寫分錄
我也覺得是不需要的,可是這是會(huì)計(jì)學(xué)堂的習(xí)題班的題,答案是減折舊的,不確認(rèn)是否答案錯(cuò)誤
那你這里的答案就錯(cuò)誤了。