對,進(jìn)入就可以看到的。
老師,我們公司剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,涉及到未轉(zhuǎn)為一般納稅人前的業(yè)務(wù)現(xiàn)在才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,那是不是不能用于抵扣?直接在發(fā)票認(rèn)證綜合平臺不勾選就行嗎?
老師在2018年是融資租憑小規(guī)模公司購進(jìn)了一臺挖機(jī)憑,合同已入帳,現(xiàn)在升成了一般納稅人對方給我們開了一張專票回來,票未到的時(shí)候我在平臺上勾選認(rèn)證的時(shí)候已勾選認(rèn)證了,現(xiàn)如何處理?
老師,一般納稅人現(xiàn)在插上稅盤進(jìn)到發(fā)票認(rèn)證平臺,可以直接看到別人開具給我們的發(fā)票了嗎?顯示在未勾選界面的
2020年8月份對方開了一張進(jìn)項(xiàng)票給我們,9月份的時(shí)候紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)月我在勾選平臺還是能看到這張正數(shù)的發(fā)票,我可以直接勾選認(rèn)證嗎
老師,新年好 我想問下關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺,是不是需要下載一個(gè),還是直接在網(wǎng)上找到增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東)就可以認(rèn)證了 以前已經(jīng)認(rèn)證過的,現(xiàn)在需要認(rèn)證2022年1月的 但我在桌面未找到這個(gè)快捷鍵,以前是老板娘勾選的,她今天叫我勾選,我一直未找到。
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
我這邊還沒有拿到紙質(zhì)票據(jù),就可以直接用來抵扣了嗎
最好還是拿到紙質(zhì)票以后再抵扣。