你好 個(gè)人是按?偶然所得稅目
中秋節(jié)贈(zèng)送了一些自制的產(chǎn)品給客戶,而且是個(gè)人客戶,作為贈(zèng)出企業(yè),我是要代扣代繳個(gè)人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒(méi)有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)???
外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送客戶,是不是要交個(gè)人所得稅?按照偶然所得稅目,對(duì)嗎?
“企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,對(duì)個(gè)人取得的禮品所得,按照偶然所得項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅” 說(shuō)的是向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,那自己公司內(nèi)部贈(zèng)送給員工的禮品要代扣交個(gè)稅嗎?
那是這個(gè)代扣就是贈(zèng)送客戶禮品的個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個(gè)不是應(yīng)該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們外購(gòu)月餅送給客戶,是不是要幫客戶按偶然所得申報(bào)個(gè)稅?還有送酒煙也是要按偶然所得申報(bào)個(gè)稅?
老師,投資款可以打承兌匯票嗎
三月開(kāi)具的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,6月紅沖再重開(kāi)可以?
老師你好!上年度末固定資產(chǎn)折舊已完成,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了0.4元,這個(gè)需要調(diào)賬更正報(bào)表嗎?
啤酒生產(chǎn)企業(yè),飲料加工費(fèi)收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入
公司的車保險(xiǎn),上面車船稅在備注欄300元怎么入帳呀?老師 一共付2691元,發(fā)票是2391元, 借:管理費(fèi)用~汽車費(fèi)2391 稅金及附加300?(還是應(yīng)交車船稅?) 貸:銀行存款2691
人力資源公司靈活用工返稅政策有嗎?
公司個(gè)別領(lǐng)導(dǎo),報(bào)銷時(shí)無(wú)發(fā)票,客觀原因無(wú)發(fā)票或主管原因不收集發(fā)票,導(dǎo)致他頭上往來(lái)欠款幾十萬(wàn),這幾十萬(wàn)確定無(wú)發(fā)票了,先白條入賬管理費(fèi)用?匯算時(shí)再調(diào)增?為了平往來(lái)賬
為什么NCF1是50?150萬(wàn),不是年初付20%?第二年年初付80%,那不就是第一年年末付了150*80%,原始投資額N CF0=150*20%
老師好,個(gè)體工商戶,給員工申報(bào)個(gè)稅是與公司一樣,在自然人電子稅務(wù)局終端嗎?2.還有其他通道嗎?謝謝
問(wèn),跨市了,清包工簡(jiǎn)易征收的情況下,需要預(yù)繳增值稅嗎?清包工不是簡(jiǎn)易征收的情況下,又需要預(yù)繳稅款么
也就是說(shuō)個(gè)人客戶是要交個(gè)稅的?
你好 是的??個(gè)人客戶是要交個(gè)稅的
贈(zèng)送的產(chǎn)品價(jià)值不超過(guò)1萬(wàn)元可以不用交,對(duì)嗎?
你好 是的,也要交個(gè)稅的?
不理解,偶然所得不是有個(gè)不超1萬(wàn)元的規(guī)定嗎?完整的我不記得怎么說(shuō)了,但是是有的吧???怎么還要交?不理解
你好 你好,1萬(wàn)有限制前提的 按照現(xiàn)行稅收政策的規(guī)定,對(duì)個(gè)人購(gòu)買福利彩票、體育彩票其個(gè)人所得稅征免問(wèn)題規(guī)定如下:凡一次中獎(jiǎng)中獎(jiǎng)收入收入不超過(guò)1萬(wàn)元的,暫免征收個(gè)人所得稅;超過(guò)1萬(wàn)元的,應(yīng)按稅法規(guī)定全額征收個(gè)人所得稅。 還有有獎(jiǎng)發(fā)票中獎(jiǎng)800元以下免征。
所以特指中獎(jiǎng)部分是嗎?是不普通送禮的那個(gè),是嗎?
中獎(jiǎng)和送禮是兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)
所以我的是不是不適用這個(gè)呢,直接說(shuō)嘛
因?yàn)槟阏f(shuō)不理解才給你發(fā)這個(gè)政策的。
我直接說(shuō)不適用你還會(huì)問(wèn)我為什么不適用。
所以送的禮品還是要交個(gè)稅
你好 ?所以送的禮品還是要交個(gè)稅