同學(xué)你好,請(qǐng)問(wèn)私人企業(yè)的老板在自己?jiǎn)挝簧习嗫梢园l(fā)工資嗎?——可以 還有臨聘員工的工資應(yīng)該怎么做賬 ? 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬一工資 ;
老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,一個(gè)單位交醫(yī)療保險(xiǎn)的時(shí)候是臨聘和在職的混合一起交的,現(xiàn)在做賬的時(shí)候要把這筆錢(qián)分成臨聘的單位部分和個(gè)人部分,在職的單位部分和個(gè)人部分,計(jì)算出了在職和臨聘的總的基數(shù),把全職和臨時(shí)的分開(kāi)計(jì)算工資,基數(shù)就是各自分別金額。 那用的是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資哦,而且工資金額會(huì)存在小數(shù)啊,基數(shù)不應(yīng)該有小數(shù)?。?/p>
老師好!請(qǐng)問(wèn)員工自己開(kāi)車(chē)跑業(yè)務(wù)的燃油補(bǔ)助費(fèi)應(yīng)該怎么發(fā)放?只能走職工薪酬-交通補(bǔ)助嗎?可不可以在市內(nèi)差旅費(fèi)中做交通補(bǔ)助?謝謝!
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)私人企業(yè)的老板在自己?jiǎn)挝簧习嗫梢园l(fā)工資嗎?還有臨聘員工的工資應(yīng)該怎么做賬 ?謝謝!
老師你好,公司可以在自然人電子稅務(wù)局里代員工作個(gè)稅匯算清繳嗎?如果員工有在兩單位拿工資?是一個(gè)單位以綜合所得,另一單位作勞務(wù)報(bào)酬所得匯算?還是把兩處工資加在一起作工資薪金綜合所得匯算?在系統(tǒng)里具體怎么操作?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,急。謝謝老師。
老師好,我們是人力派遣公司.與用人單位員工簽的是勞動(dòng)合同。繳納五險(xiǎn)~工資按工資發(fā)放明細(xì)表入賬。請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)合同人員(也就是用人單位不給交社保)也可以按工資發(fā)放明細(xì)表入賬嗎?這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司股東以私人名義借款,然后借款用在公司,該筆款平時(shí)還本金和利息的時(shí)候要記在公司賬上的話需要怎么入賬?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理!
公司所有者權(quán)益是負(fù)數(shù),實(shí)收資本20萬(wàn),已實(shí)繳,只有一個(gè)股東,受讓方也是只有一個(gè)人,100%轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓金額也是20萬(wàn),那么轉(zhuǎn)讓方還應(yīng)交多少錢(qián)的稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司買(mǎi)了批材料20000,后來(lái)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致扣除他們貨款4000,那他們這個(gè)月對(duì)賬開(kāi)票如果正常開(kāi)20000過(guò)來(lái),我們另外出了份扣款函,到時(shí)沖應(yīng)付賬款4000這樣可以嗎?
收到銷(xiāo)售方的發(fā)票,票上沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)方的納稅人識(shí)別號(hào),電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到這張發(fā)票,這樣的發(fā)票合規(guī)嗎
老師,非貨幣資產(chǎn)題目要求算損益和影響利潤(rùn)總額的金額是不是一樣的?
老師,折舊的時(shí)候入賬寫(xiě)了借:固定資產(chǎn),應(yīng)該是管理費(fèi)用,導(dǎo)致固定資產(chǎn)越來(lái)越多,這個(gè)要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟失,具體需要怎么做,
老師請(qǐng)問(wèn)一下,業(yè)務(wù)部門(mén)的合同,需要財(cái)務(wù)這邊立臺(tái)帳,有什么要求嗎?
支付購(gòu)買(mǎi)車(chē)間零散五金配件費(fèi)(插座、內(nèi)管、二叉快接頭、內(nèi)三通、皮帶)計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,處置廢品申報(bào)增值稅,收到現(xiàn)金(不含稅金額),自行承擔(dān)稅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
那臨聘人員需要上個(gè)人所得稅嗎?
那臨聘人員需要上個(gè)人所得稅嗎?——如果月工資扣除費(fèi)用5000,專(zhuān)項(xiàng)扣除,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除后有余額,是需要交個(gè)稅的;
好的,謝謝老師! 還有最后一個(gè)問(wèn)題,我公司給別的公司代付了電費(fèi),但發(fā)票是開(kāi)的我公司的名稱,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?
同學(xué)你好,還有最后一個(gè)問(wèn)題,我公司給別的公司代付了電費(fèi),但發(fā)票是開(kāi)的我公司的名稱,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?——可以作為您 公司的費(fèi)用入賬;收到對(duì)方的電費(fèi)款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
我代付的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,就是在收到發(fā)票后怎么做這筆分錄
同學(xué)你好, 借,管理費(fèi)用等 貸,其他應(yīng)收款;
意思就是當(dāng)對(duì)方公司付這筆墊付款給我公司的時(shí)候,我就給做成營(yíng)養(yǎng)外收入了,是嗎?
同學(xué)你好,是這樣的;
好的。非常感謝老師!辛苦了!
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;