同學(xué)您好,有發(fā)票是可以的
請(qǐng)問支付個(gè)人傭金,為其代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅后,是不是還要對(duì)方去稅局開發(fā)票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對(duì)方不同意去稅局代開發(fā)票,公司只按勞務(wù)報(bào)酬為其代扣代繳個(gè)稅就可以了嗎?這過程公司有什么風(fēng)險(xiǎn)存在呢?
業(yè)主以老帶新得傭金,支付方轉(zhuǎn)賬給個(gè)人并申報(bào)個(gè)稅,后期業(yè)主開具了中介公司的發(fā)票,這樣能稅前扣除嗎
小規(guī)模納稅人 房地產(chǎn)中介公司 1收入主要是和別的中介公司合作收取客戶傭金,2成本是收取的傭金會(huì)分不固定金額給各合作公司,3收入和成本主要通過第三方平臺(tái)進(jìn)行分配,后每半月提現(xiàn)一次至對(duì)公賬戶,4大部分收入未開票,與合作公司三個(gè)月左右互開一次發(fā)票,請(qǐng)問 因每日收取的傭金還有支付的服務(wù)費(fèi)太零碎,直接根據(jù)每次提現(xiàn)至對(duì)公賬戶的金額入預(yù)收賬款,待開具發(fā)票后再轉(zhuǎn)收入和成本,到年底發(fā)票開具完后剩余沒有發(fā)票部分轉(zhuǎn)無票收入繳納稅費(fèi)可以嗎?這么做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請(qǐng)問金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
抖音達(dá)人直播帶貨,用戶花100塊錢買貨,抖音平臺(tái)直接扣除了20%的傭金,把剩下80%的貨款打給我們了。這20%的傭金,主播沒有開具發(fā)票給我們,請(qǐng)問: 我們公司的銷售額,是按扣掉傭金后的80%貨款確認(rèn)收入嗎?還是得按100%確認(rèn)收入? 因?yàn)檫@傭金20%貨款沒有進(jìn)我們公司賬戶。而是抖音平臺(tái)直接扣掉了20%貨款,抖音平臺(tái)會(huì)把20%傭金代扣代繳個(gè)稅后打給主播。
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
支付方申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,后期又拿中介公司的發(fā)票,這樣會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
那不合適的呢,申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅的話,那就是個(gè)人的,就不應(yīng)該再開中介公司的發(fā)票了
申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅,但是取不到勞務(wù)發(fā)票,是不是不能稅前扣除
這一般情況下申報(bào)個(gè)人所得稅的就可以了
要開票也是個(gè)人名義開票的
個(gè)人不愿意去開,支付方未取得勞務(wù)發(fā)票,能稅前扣除那
這正常申報(bào)個(gè)人所得稅的可以的
不是說一定要取得勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)所得稅才能扣除嗎
個(gè)人的零星開支可以的
有沒有金額限制
最好金額不太大的
多少金額呢具體的數(shù)字
最好是每次不超過500