你好,去稅務局申報。

公司一直是0申報的,這個月金稅盤被上個財務弄不見了,現(xiàn)在增值稅申報不了怎么辦。
個稅上個月還報了一個人,這個月就不報了,已經(jīng)弄成非正常,但是今天提示個稅未申報,那怎么個稅0申報呢。小規(guī)模,現(xiàn)在沒有員工,只有法人
法人在其他公司交了社保報了個稅,在我們公司一直申報個稅,他現(xiàn)在說把自己公司的個稅不申報了,那是直接0申報嗎?
有個公司從來沒任何業(yè)務,也沒稅盤,電子稅務局一直零申報,上季度忘記申報了,點逾期申報也沒用,這個季度也申報不了,怎么辦?
老師,我是在四川,現(xiàn)在都是電票,沒有了稅盤,請問這個怎么弄呢,申報不了增值稅
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費,怎么計算我要交的稅呢?
《財政部 國家稅務總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號)和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項目,可以按照以下規(guī)定抵扣進項稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計分錄呢?
老師,請問客戶介紹項目,給予他介紹費,支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報表,因為這個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù),是價稅合計數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費屬于現(xiàn)代服務 還是鑒證服務
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計提社保應該怎么做分錄?已申報未繳費的
需要帶什么資料嗎
這個看你當?shù)囟悇站忠?,各地有一定差?
一定要有金稅盤才能申報是嗎?
自己在公司申報是的