您好 因為產(chǎn)品質(zhì)量有問題,打點客戶的支出進營業(yè)外支出
客戶的質(zhì)量扣款算可以算銷售費用還是算營業(yè)外支出?
老師,因為產(chǎn)品質(zhì)量有問題,打點客戶的支出進銷售費用還是營業(yè)外支出
請問老師,出口的產(chǎn)品,客戶給予質(zhì)量扣款,我記營業(yè)外支出,匯算清繳時是不是還要調(diào)增?營業(yè)外支出科目,只要是非正常損失,都需要調(diào)增是嗎?那給予的質(zhì)量扣款或者是季度降價扣款,我都記在銷售費用可以嗎?
加工制造業(yè),做的門窗給客戶發(fā)過去后,客戶反饋質(zhì)量問題,賠了1200元。這個賠付入銷售費用還是入營業(yè)外支出?
請問我司因產(chǎn)品質(zhì)量問題,賠償客戶一筆新的貨物,不收款,如何申報增值稅,這筆成本記入銷售折扣還是營業(yè)外支出
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那正常銷售給客戶的提成進銷售費用?
正常銷售給客戶的提成進銷售費用是的
嗯嗯好的
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問