同學(xué)您好,您這這是做的付款的,那實(shí)際的土地的票據(jù)都有了嗎,有了的話就可以借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)收款
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記:借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對(duì)?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好,我現(xiàn)在有一筆賬想請(qǐng)你幫我看下,怎么會(huì)有一筆其他應(yīng)收款:在5月的時(shí)候外幣購買土地,手續(xù)沒辦好,7月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后就有一筆其他應(yīng)收款怎么處理呢?
#提問#老師您好,我這里遇到了一個(gè)問題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,我看之前的會(huì)計(jì)做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來的燃?xì)鉅t款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃?xì)夤救細(xì)鉅t款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 這個(gè)老會(huì)計(jì)離職了,今天我問他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會(huì)計(jì)沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收款
老師你好,您好麻煩幫我看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款金額,和其他應(yīng)付賬款金額過大,其他應(yīng)收款就是老板原來沒有會(huì)計(jì)時(shí),借別人的錢,其他應(yīng)付款老板有時(shí)用私戶給人家轉(zhuǎn)錢了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬讓財(cái)務(wù)報(bào)表合理點(diǎn)呢?現(xiàn)在金稅四期比較嚴(yán),有點(diǎn)擔(dān)心,麻煩老師給我一個(gè)建議
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
這個(gè)是轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),老師是不是我金額轉(zhuǎn)錯(cuò)了
您這賬務(wù)處理對(duì)的,有相關(guān)的票據(jù)嗎
沒有發(fā)票,但是那個(gè)7萬多不知道怎么處理
是匯兌損益調(diào)整的是嗎,或者那筆調(diào)整分錄不做,
是匯兌損益出來的,但是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成財(cái)務(wù)費(fèi)用了呀,怎么還在其他應(yīng)收里
應(yīng)該來說您那樣做本也不為錯(cuò),只是您固定資產(chǎn)的金額本是確定的,
那要怎么調(diào)整呢
那或者您固定資產(chǎn)就按余額結(jié)轉(zhuǎn)