你好,這個(gè)是受托方的賬務(wù)處理才是
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-加工收入 應(yīng)繳稅費(fèi) 委托人家加工收入可以這樣子做嗎
借:應(yīng)收賬款791000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700000應(yīng)交稅費(fèi)增值稅91000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本420000貸委托代銷商品420000
老師,銷售一批商品15000元,其中委托加工費(fèi)7000元,賬務(wù)處理流程 借 委托加工物資7000 貸 銀行存款7000 借 銀行存款15000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000 委托加工物資7000 這樣做合適嗎
老師,公司實(shí)繳資本到位后,章程還需要寫嗎??審批部門有規(guī)定嗎
成品油電子普票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
湖北9.1號(hào)起,小規(guī)模納稅人沒(méi)給員工買社保,可以嗎? 會(huì)不會(huì)被查
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候借本年利潤(rùn),貸應(yīng)交所得稅,這么登賬是不是不對(duì)?。?/p>
還有一個(gè)問(wèn)題是我根據(jù)出口報(bào)關(guān)單的品名鋁條 開(kāi)國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)對(duì)應(yīng)的商品編碼和名稱 我在哪里查詢
老師您好,這段話和這個(gè)圖里未告知權(quán)利,機(jī)關(guān),期限的,申請(qǐng)期限自知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利機(jī)關(guān)期限之日起計(jì)算,這個(gè)和知道或者應(yīng)當(dāng)知道行為內(nèi)容,知道或應(yīng)當(dāng)知道申請(qǐng)期限是什么關(guān)系
出口退稅率網(wǎng)址我輸入編碼沒(méi)有反應(yīng),為啥
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶每月開(kāi)票額10萬(wàn)以內(nèi),免除增值稅個(gè)稅嗎,需要交其他稅嗎?
審計(jì)項(xiàng)目組成員的媽媽跟被審計(jì)單位的董事共同開(kāi)辦了一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 違不違反獨(dú)立性?
請(qǐng)問(wèn)老師適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)匯兌收入和匯兌損失各計(jì)入什么科目呢?
就是我委托其他人,可以嗎
你好,委托方需要通過(guò)委托加工物資科目核算,只需要核算支付的加工費(fèi)
那應(yīng)該怎么做
你好,委托方賬務(wù)處理是 借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目?
只是加工呢
你好,委托方賬務(wù)處理是 借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
我開(kāi)出票,勞務(wù)-模具加工,分錄該怎么做
你好,開(kāi)出票的一方 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
那我前面問(wèn)的是不是要這樣做
你好,到底是站在委托方角度,還是受托方角度做分錄呢?
我是開(kāi)票的那一方
你好,開(kāi)票的那一方,說(shuō)明是受托方,受托方賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
期末怎么做
你好,具體是期末的什么呢? 是結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
只要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
你好,因?yàn)槠谀┳畛R?jiàn)的就是結(jié)轉(zhuǎn)損益啊?
你好,開(kāi)票的那一方,說(shuō)明是受托方,受托方賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),做完這一步,還需要做那一步這樣子
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益