同學(xué)你好 如果6月份沒有做賬;可以全部計(jì)入7月份的賬中;
你好 因種種原因六月份該開的發(fā)票沒按時(shí)開 拖到七月份了 現(xiàn)在開這個(gè)發(fā)票 備注上注明六月份 那能否用六月份的成本?
你好 培訓(xùn)學(xué)校六月份收到了學(xué)生的培訓(xùn)費(fèi) 可是沒有開發(fā)票 那分錄怎么寫?
你好 有個(gè)培訓(xùn)學(xué)校7月份開了六月份和七月份的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票 并給屬于六月份的發(fā)票的備注里了注明了六月份的 可是實(shí)際上發(fā)票右邊上現(xiàn)實(shí)的時(shí)間是7月份 把這個(gè)發(fā)票給六月做賬還是七月?
我做五月份的賬,材料根據(jù)對(duì)賬單正常入賬,發(fā)票都是六月份來我,我就直接付在五月份的對(duì)賬單后面了,可以嗎?還有這種情況我馬上五月份發(fā)票勾選平臺(tái)勾選發(fā)票,我可以勾選六月份的發(fā)票實(shí)際是五月份的材料進(jìn)項(xiàng)用?
6月30號(hào)開的發(fā)票,對(duì)方7月13號(hào)才上傳發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)發(fā)票是要用到六月份的帳上面的,這個(gè)發(fā)票上面的稅已經(jīng)交了,這個(gè)票的帳做不到六月份上面去,他這個(gè)稅還能退嗎?
@董孝彬老師,請(qǐng)問在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報(bào),還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
啥叫開戶行?小白一枚
9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師你好,資產(chǎn)處置損益影響凈利潤(rùn)嗎?
一個(gè)月個(gè)稅扣1000元,工資發(fā)多少?
同一個(gè)單位,能從出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)么?
老師,交通補(bǔ)貼費(fèi)可以作為工資的個(gè)稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表里哪塊填寫
這幾個(gè)題分別選啥啊啊啊啊
想更正六月份的話 可不可以給六月份做?
同學(xué)你好,想更正六月份的話 可不可以給六月份做?——可以,但稅務(wù)的申報(bào)表也要更正的;
我擔(dān)心的是 雖然我把部分備注為六月份的月份的賬做給六月份了 可是這些票會(huì)不會(huì)在增值稅報(bào)表里自動(dòng)顯示?
會(huì)不會(huì)電子發(fā)票在第三季度的增值稅里顯示?
同學(xué)你好,會(huì)不會(huì)電子發(fā)票在第三季度的增值稅里顯示?——會(huì)的;因?yàn)槭窃诘谌径乳_的票;
是 在第三季度顯示 小規(guī)模納稅人
這樣的話 到底給幾月份做賬?
老師能否確切的答復(fù)一下
說白了開票時(shí)間七月份 備注里是六月份 給幾月份做賬是正確的?
同學(xué)你好,說白了開票時(shí)間七月份 備注里是六月份 給幾月份做賬是正確的?——做到7月份賬中
這個(gè)是培訓(xùn)學(xué)校 如果教育局認(rèn)定備注里時(shí)間的話 那怎么處理?
同學(xué)你好,?如果教育局認(rèn)定備注里時(shí)間的話 那怎么處理?——報(bào)稅應(yīng)與教育局沒有關(guān)系的呢
明白了 謝謝了 能否給我發(fā)一下通俗易懂的一般納稅人的報(bào)稅方法 ?
同學(xué)你好 您 看下這個(gè)內(nèi)容https://www.360kuai.com/pc/963c725a257490e62?cota=4%26kuai_so=1%26tj_url=so_rec%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1
你們這個(gè)軟件又不能復(fù)制粘貼 那么長(zhǎng)的網(wǎng)址
(1)每月1號(hào)抄稅。進(jìn)入金稅系統(tǒng),點(diǎn)“報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/抄稅處理”菜單或?qū)Ш綀D中的“抄稅處理”,系統(tǒng)彈出請(qǐng)選擇抄稅期對(duì)話框,選本期資料,確定。系統(tǒng)自動(dòng)將本期稅額抄寫到稅控IC卡上,并提示“發(fā)票抄稅處理成功”,點(diǎn)確定。 (2)抄完稅后打印銷項(xiàng)報(bào)表,點(diǎn)“報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/發(fā)票資料查詢打印”系統(tǒng)彈出“發(fā)票資料查詢打印對(duì)話框”,選擇發(fā)票種類,選擇月份,所屬稅期,打印本月發(fā)生的發(fā)票匯總表及明細(xì)清單。 (3)遠(yuǎn)程報(bào)稅。讀取金稅卡報(bào)稅狀態(tài),打開“遠(yuǎn)程報(bào)稅”點(diǎn)“報(bào)稅狀態(tài)”,系統(tǒng)提示,金稅卡狀態(tài)讀取成功,可進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)稅,點(diǎn)確定,再點(diǎn)“遠(yuǎn)程報(bào)稅”系統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備報(bào)稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請(qǐng)稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,請(qǐng)稍后查詢報(bào)稅結(jié)果!點(diǎn)確定。稍等會(huì)點(diǎn)“報(bào)稅結(jié)果”,點(diǎn)確定。稍等會(huì)點(diǎn)“報(bào)稅結(jié)果”,系統(tǒng)彈出:報(bào)稅結(jié)果查詢窗口,右上角有相錯(cuò)誤號(hào),271D為正常,此狀態(tài)表明上傳數(shù)據(jù)成功,尚未進(jìn)行一窗式比對(duì),點(diǎn)關(guān)閉即可。 (4)進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),填寫申報(bào)表一般納稅人到少填6張表(“資產(chǎn)負(fù)債表”,“損益表”,“固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”,“銷項(xiàng)稅(表一)”,“進(jìn)項(xiàng)稅(表二)”,“增值稅納稅申報(bào)表”)。檢查報(bào)表無誤,上傳報(bào)表,統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備報(bào)稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請(qǐng)稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,如果納稅人已開通銀稅聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示是否扣款。請(qǐng)注意,現(xiàn)在不要點(diǎn)扣款,先進(jìn)金稅系統(tǒng),點(diǎn)“報(bào)稅結(jié)果”系統(tǒng)彈出“報(bào)稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個(gè)錯(cuò)誤號(hào):0000表示比對(duì)成功,(如錯(cuò)誤號(hào)仍為271D,就得在金稅系統(tǒng)內(nèi)重新報(bào)稅;如一窗式比對(duì)不成功的狀態(tài)下點(diǎn)了扣款,將無法自動(dòng)扣款,等報(bào)完稅后上辦稅服務(wù)大廳或銀行進(jìn)行繳款,現(xiàn)在進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)點(diǎn)扣款,系統(tǒng)會(huì)顯示扣款成功。 (5)清卡。進(jìn)入開票系統(tǒng),打開遠(yuǎn)程抄報(bào)稅,點(diǎn)報(bào)稅狀態(tài),系統(tǒng)彈出”報(bào)稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個(gè)錯(cuò)誤號(hào):0000一窗式比對(duì)成功。進(jìn)入遠(yuǎn)程抄報(bào),點(diǎn)“清卡操作按鈕”,系統(tǒng)彈出“清卡操作成功,點(diǎn)確定。