同學你好,職工參加培訓,途中發(fā)生的住宿、吃飯、油費也計入職工教育經費中嗎——是的;
職工參加培訓,途中發(fā)生的住宿、吃飯、油費也計入職工教育經費中嗎
員工外出參加培訓的交通及住宿費用可否在職工教育經費中列支?
請問,員工到外地參加培訓的交通住宿費,公司報銷,這個是計入差旅費還是職工教育經費?
員工參加繼續(xù)培訓教育產生的食宿費可以一并計入職工教育經費嗎
你好,請問公司請老師來給員工培訓,產生的車費、住宿費還有吃飯的費用,還有送的禮品是要計入職工教育經費里面嗎?
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數據
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產負債表上應付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現在做2024年所得稅匯算清繳填資產負債表的時候應付職工薪酬應該填寫0還是36000?
是填一張差旅費報銷單做原始憑證嗎?把車票,餐票貼在后面嗎
同學你好,是填一張差旅費報銷單做原始憑證嗎?把車票,餐票貼在后面嗎_——是的;
車票訂的時候是付了31元,退的時候退了25元,中間的差額6元,沒有發(fā)票怎么處理?分錄是不是借;管理費用-職工教育 經費貸:應付職工薪酬-職工教育經費 借:應付職工薪酬-職工教育經費貸:現金嗎
老師,回一下我唄
同學你好, 車票訂的時候是付了31元,退的時候退了25元,中間的差額6元,沒有發(fā)票怎么處理?——分錄是不是借;管理費用-職工教育 經費貸:應付職工薪酬-職工教育經費 借:應付職工薪酬-職工教育經費貸:現金嗎——是的;
差額6元沒票怎么辦
同學你好,發(fā)票發(fā)票在匯算時調整就可以;