你好在未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫證書。
如果我上個(gè)月確認(rèn)了未開票收入,這個(gè)月開了票,我該如何報(bào)稅?
如果我這個(gè)月申報(bào)了未開票收入 20萬 下個(gè)月發(fā)票開了100萬 包含上個(gè)月未開票20萬 那我下個(gè)月申報(bào)時(shí)我報(bào)差額80萬嗎 如果這么報(bào)那我稅控盤得數(shù)和申報(bào)的數(shù)不一致了怎么辦
老師,上個(gè)月的未開票收入漏申報(bào)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我上個(gè)月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么改?如果把上個(gè)月未開票收入放入預(yù)收款應(yīng)該分錄怎么寫
上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)的無票收入,這個(gè)月又開發(fā)票了,這個(gè)月的增值稅如何申報(bào)呢,企稅如何申報(bào)呢
如果我上個(gè)月做了未開票收入,那這個(gè)月我把發(fā)票開出來了,如何做賬務(wù)處理?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
正數(shù)不是 證書 剛才打錯(cuò)了。