對,前幾天的600和300都是不含稅的。

老師,請問,本公司屬于一般納稅人,7月采購成本300萬元,取得3個點(diǎn)了增值稅專票,銷售收入600萬元,如果計算本月企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,是不是直接600-300再乘以對應(yīng)稅率
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月采用分批收款方式批發(fā)商品,稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月收回。由于資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元;零售商品實際取得銷售收入220萬舊換新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元;購進(jìn)商用發(fā)票,支付價款180萬元、增值稅稅額23.4萬元,購進(jìn)辦公電腦取得增值付價款3萬元、增值稅稅額0.39萬元;從一般納稅人購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常4萬元。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
CN公司2020年全年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):銷售商品取得收入1000萬元;取得其他業(yè)務(wù)收入200萬元;購買國債獲得利息收入30萬元;生產(chǎn)成本600萬元;財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用300萬元;全年共繳納稅金$0萬元,不包含增值稅。(注:企業(yè)所得稅稅率25%)要求:(1)列出免稅收入。(2)計算該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。(3)作出實際繳納所得稅的會計分錄
麥公司為增值稅一般納稅人,本年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)采用分期收款方式批發(fā)商品,合同規(guī)定不含稅銷售額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月10日全部收回,由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款為120萬元;(2)零售商品取得銷售收入228萬元,并收取包裝費(fèi)50萬元; (3)采用以舊換新方式銷售金銀首飾業(yè)務(wù),新首飾價格80萬元,舊首飾價格30萬元; (4)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料100萬元,取得增值稅普通發(fā)票; (5)支寸運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)15萬元,取得增值稅專用發(fā)票; (6)購進(jìn)一批空調(diào),取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2萬元,將其全部用于集體福利; (7)上月已購進(jìn)的一批貨物發(fā)生非正常損失,成本是3萬元。要求:(1)計算華夏公司當(dāng)月增值稅銷項稅額; (2)計算華夏公司當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額; (3)計算華夏公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
1.中國公民楊某每月薪金收入18000元,每月負(fù)擔(dān)的三險一金1700元,每月專 項附加扣除2000元。8月份取得一次性稿酬收入 35000元。請計算楊某 2021年度綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。 2.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%。2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)本月購進(jìn)原材料1130萬元,增值稅專用發(fā)票上注明價款1000萬元,增值稅130萬元;(2)本月銷售給一般納稅人商品均開具了增值稅專用發(fā)票,銷售金額1600萬元,增值稅額 208 萬元;(3)本月銷售給小規(guī)模納稅人銷售款 350.3萬元(4)本月購進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明價款 10萬元,增值稅1.3萬元。請計算該公司本月應(yīng)納增值稅額。
小規(guī)模 老師請問一下 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出租一間教室出去。開普通發(fā)票需要繳納哪些稅費(fèi)?
小規(guī)模 老師請問一下,無票收入填稅務(wù)申報的時候,是實際到賬的金額申報嗎?這個金額是含稅的還是不含稅收入呢
老師問一下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寒假出租教室,應(yīng)該計入什么收入?需要交哪些稅費(fèi)?
老師,怎樣查往期特定工傷申報的數(shù)據(jù)?
建筑業(yè)是否可以采用勞務(wù)派遣的模式
個人出租住房增值稅,個稅的優(yōu)惠政策是什么
未分配利潤,60萬,盈余公積10萬,原注冊資本1000萬,現(xiàn)在想減到20萬,要交什么稅,就一個自然人股東
匯算清繳前當(dāng)前報表更正有次數(shù)限制么
小額零星支出不到500免,那個稅是咋規(guī)定的
老師,甲公司從乙食品廠購買掛面,入庫單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,入庫單按包入的換算成公斤與發(fā)票數(shù)量不一致,但是發(fā)票總額一致,可以嗎?
老師,如果采購成本是700萬普票呢
結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額就是你賣的這些商品所對應(yīng)的成本。
老師,有可能是虧本賣的話就不存在繳納所得稅了哈
對你要是虧本賣,肯定就不需要交稅了。
老師,計算企業(yè)所得稅跟增值稅是沒有關(guān)系的哈,平時有可能取得是專票,有可能是普票
對企業(yè)所得稅跟增值稅沒什么關(guān)系。
好的,感謝老師的回答
不客氣,幫忙給個五星好評。