對,前幾天的600和300都是不含稅的。
老師,請問,本公司屬于一般納稅人,7月采購成本300萬元,取得3個點了增值稅專票,銷售收入600萬元,如果計算本月企業(yè)所得稅應納稅額,是不是直接600-300再乘以對應稅率
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月采用分批收款方式批發(fā)商品,稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月收回。由于資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元;零售商品實際取得銷售收入220萬舊換新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元;購進商用發(fā)票,支付價款180萬元、增值稅稅額23.4萬元,購進辦公電腦取得增值付價款3萬元、增值稅稅額0.39萬元;從一般納稅人購進的貨物發(fā)生非正常4萬元。要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額。
CN公司2020年全年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:銷售商品取得收入1000萬元;取得其他業(yè)務收入200萬元;購買國債獲得利息收入30萬元;生產(chǎn)成本600萬元;財務費用、管理費用和銷售費用300萬元;全年共繳納稅金$0萬元,不包含增值稅。(注:企業(yè)所得稅稅率25%)要求:(1)列出免稅收入。(2)計算該公司應繳納企業(yè)所得稅。(3)作出實際繳納所得稅的會計分錄
麥公司為增值稅一般納稅人,本年11月發(fā)生如下業(yè)務: (1)采用分期收款方式批發(fā)商品,合同規(guī)定不含稅銷售額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月10日全部收回,由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款為120萬元;(2)零售商品取得銷售收入228萬元,并收取包裝費50萬元; (3)采用以舊換新方式銷售金銀首飾業(yè)務,新首飾價格80萬元,舊首飾價格30萬元; (4)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料100萬元,取得增值稅普通發(fā)票; (5)支寸運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費15萬元,取得增值稅專用發(fā)票; (6)購進一批空調(diào),取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2萬元,將其全部用于集體福利; (7)上月已購進的一批貨物發(fā)生非正常損失,成本是3萬元。要求:(1)計算華夏公司當月增值稅銷項稅額; (2)計算華夏公司當月可以抵扣的增值稅進項稅額; (3)計算華夏公司當月應納增值稅。
1.中國公民楊某每月薪金收入18000元,每月負擔的三險一金1700元,每月專 項附加扣除2000元。8月份取得一次性稿酬收入 35000元。請計算楊某 2021年度綜合所得應繳納的個人所得稅稅額。 2.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%。2020年7月發(fā)生以下業(yè)務:(1)本月購進原材料1130萬元,增值稅專用發(fā)票上注明價款1000萬元,增值稅130萬元;(2)本月銷售給一般納稅人商品均開具了增值稅專用發(fā)票,銷售金額1600萬元,增值稅額 208 萬元;(3)本月銷售給小規(guī)模納稅人銷售款 350.3萬元(4)本月購進機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明價款 10萬元,增值稅1.3萬元。請計算該公司本月應納增值稅額。
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師,如果采購成本是700萬普票呢
結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額就是你賣的這些商品所對應的成本。
老師,有可能是虧本賣的話就不存在繳納所得稅了哈
對你要是虧本賣,肯定就不需要交稅了。
老師,計算企業(yè)所得稅跟增值稅是沒有關(guān)系的哈,平時有可能取得是專票,有可能是普票
對企業(yè)所得稅跟增值稅沒什么關(guān)系。
好的,感謝老師的回答
不客氣,幫忙給個五星好評。