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你好,我想問一下,兩家公司合并,發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)是沒有實(shí)物的,也沒有折舊,現(xiàn)在需要把沒有實(shí)物的固定資產(chǎn)處理掉,要怎么處理?

2021-08-12 20:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-12 20:07

同學(xué)你好 很高興為你解答 按照盤虧處理 借 盈余公積 未分配利潤 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 20:08

金額還挺大的。不涉及到交稅嗎?

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 20:09

需不需要去稅局備案什么的?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 22:57

不需要備案 但是屬于專項(xiàng)損失 扣除之前需要稅務(wù)局審核一下

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 23:01

審核需要提交資料嗎?還是說年度清算匯繳的時(shí)候再去審核?

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 23:21

那會(huì)計(jì)分錄是不是按照固定資產(chǎn)盤虧去做, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:營業(yè)外支出 /未分配利潤 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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齊紅老師 解答 2021-08-12 23:39

是按照固定資產(chǎn)盤虧去做, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢?? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:營業(yè)外支出 /未分配利潤? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 年度匯算之前溝通

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 23:48

那這分錄是合并之前要做的分錄還是合并之后再做??因?yàn)楝F(xiàn)在還沒正式合并。

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齊紅老師 解答 2021-08-13 08:20

合并之前就要做的 合并之前被合并方要清產(chǎn)核資

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同學(xué)你好 很高興為你解答 按照盤虧處理 借 盈余公積 未分配利潤 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益
2021-08-12
同學(xué)你好 沒有折舊補(bǔ)折舊
2022-04-11
您好,繼續(xù)使用不再處理。報(bào)廢和變賣需要清理殘值??梢赃M(jìn)行盤點(diǎn)梳理下實(shí)際固定資產(chǎn)情況。
2020-09-24
您好,這個(gè)的話,等于說折舊沒有嗎?
2023-11-21
您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2022-08-23
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