你好 可以的。 你們自己設(shè)置。正常一般企業(yè) 做二級科目就行了。不用很明細(xì)的 ;只要能區(qū)分業(yè)務(wù)就可以的; 主要交接的是會計(jì)憑證,會計(jì)賬簿,會計(jì)報(bào)表和相關(guān)的電子數(shù)據(jù)密碼等沒有辦完的事項(xiàng) 比如具體的交接的每個月的稅務(wù)申報(bào)資料,就是報(bào)稅的增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得上申報(bào)的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細(xì)賬,以及其他相關(guān)的事項(xiàng),需要做交接清單,逐項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)處理。做到賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符等

老師,這個是全盤賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個問題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動做呢?
老師好,昨天簽了會計(jì)工作內(nèi)容流程移交表,還有發(fā)票、憑證清單表,會計(jì)科目余額表沒有簽,本來是說今天要去上班的,后面因?yàn)榧胰瞬煌馊プ鲞@份工作了,還沒有開始上班,那些賬也沒有碰過,今天過去把辦公室和憑證柜子的鑰匙退給人事部經(jīng)理,說不干了,退還鑰匙就這樣走了,對我有沒有什么影響?
會計(jì)交接工作需要注意哪些?前任會計(jì)交接說有些往來科目余額沒有明細(xì),她也查不清楚,那么我按照科目余額表上的金額簽字有風(fēng)險(xiǎn)嘛?科目余額表要細(xì)分到三級科目,四級科目這樣寫嘛?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)不是應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置二級明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因?yàn)槲覀児疽?guī)模小,職工教育經(jīng)費(fèi)這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計(jì)軟件的時候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費(fèi),我們都統(tǒng)一放置到辦公費(fèi)二級明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費(fèi)我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費(fèi)那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費(fèi)處理好了,不必填寫,請解答!
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報(bào)表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
老師10月份工資申報(bào)個稅各承擔(dān)的基數(shù)要調(diào)整新的基數(shù)是吧?
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
董效斌老師,上次問題還沒有問完,想接著問下去,可以接一下嗎?
老師,公司納稅申報(bào)都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個季度報(bào)了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢


那么往來科目余額沒有明細(xì),比如其他應(yīng)付或者應(yīng)收的余額沒有明細(xì),前任說她也不清楚。這樣交接有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好? ?;有風(fēng)險(xiǎn)的; 到時萬一突然冒出來 一個往來金額 很大 ; 你不好處理的??
那這要怎么辦???前任只說是n年前就留下的余額,她也查不清楚了。有啥辦法在交接時避免風(fēng)險(xiǎn)嘛?
?你好? 讓對方簽字的時候 交接表 寫清楚往來科目沒有任何余額; 如后期查到有余額 這個前任負(fù)責(zé)? ?; 你只對交接后的 數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)
是不是可以把做賬軟件里的余額表導(dǎo)出來,然后讓他在往來科目余額后面標(biāo)注哪些有明細(xì)清單,哪些無明細(xì)?
?你好? 這些都要給你們的。 你可以打印出來 讓對方簽字??