你好? ? 借利潤分配-未分配利潤? 貸銀行存款? 補做賬?
老師,我公司是2021年1月成立的,但是在2020年10月份到12月份工地就發(fā)生了費用,成本工資等,請問在2021年1月份開了發(fā)票,這些2020年成本費用能入賬嗎?
2021年取得費用發(fā)票,如果要記入2020年的費用里面怎么做分錄?當時2020年12月我做了暫估預提處理
例如:2021年1月我收到了員工給的電話費報銷發(fā)票 發(fā)票備注:2020年12月費用,我也想把這部分費用計入到2020年的費用里 我在2020年12月和2021年1月該怎么做憑證呢?
老師:我問一下,2020年12月份的5萬費用忘記做入管理費用,在2021年1月(隔年)做入了費用,老師這個分錄怎樣做?
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司把2021年12月份的費用到2022年1月份才報銷,報銷費用的發(fā)票也跨年了,這個怎么處理呢?費用有幾萬塊錢,這個費用,可以在本年1月份入賬嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
不用以前年度損益調(diào)整科目嘛?
?你好? ? ? 小企業(yè)會計準則沒有這個科目 ;? 用利潤分配? 處理??