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為什么這個在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)期末余額的時候沒有考慮期初的30,期末不是應(yīng)該(30÷15%+300)×25%嗎?答案直接是300×25%

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2021-08-11 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-08-11 21:38

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齊紅老師 解答 2021-08-11 21:41

你這里本期發(fā)生的遞延所得稅(30/15%+300)×25%-30

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2021-08-11
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2021-08-10
同學(xué)你好,這個題因?yàn)槠诔鯐r候30萬估計(jì)2018年轉(zhuǎn)回,適用稅率是15%,30/0.15=200萬,總共預(yù)計(jì)負(fù)債300萬,都需要再19年轉(zhuǎn)回適用稅率0.25所以300*0.25-25
2022-07-04
?您好 應(yīng)該是75 減去因?yàn)槎惵首兓{(diào)整的遞延所得稅? 是75-30/15%*(15%-25%)? ?調(diào)整的是因?yàn)槎惵首兓鸬倪f延所得稅的變化 而不是減去整個期初余額 答案的思路是??不需要去考慮調(diào)整期初遞延所得稅,因?yàn)閷?shí)際上這樣計(jì)算的發(fā)生額已經(jīng)包含了所得稅稅率發(fā)生變化而應(yīng)對期初遞延所得稅的調(diào)整部分 因?yàn)橘~面價值和基礎(chǔ)技術(shù)總的差異*25%是期末應(yīng)有余額 所以總體上是按25%的稅率計(jì)算的, 這兩個思路答案是一樣的答案方法更簡單些
2021-08-21
1,資料5公允價值變動下降會影響遞延所得稅資產(chǎn) 2,33/25%計(jì)算的是期初遞延所得稅的暫時性差異,×15%是考慮新稅率的遞延所得稅
2021-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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