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老師請教一下,我們公司8月填了轉(zhuǎn)賬支票但是,是11月30日的出票日期,是這個月計入銀行存款貸方 還是等11月再計入啊,分錄怎么寫

2021-08-11 19:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 19:10

同學(xué)你好,建議這筆是什么時間從銀行扣款,你什么時間再錄入帳,

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同學(xué)你好,建議這筆是什么時間從銀行扣款,你什么時間再錄入帳,
2021-08-11
您好,您的意思是想按月計提是嗎
2025-04-07
同學(xué)你好! 如果是一年的租金,那么,計入 待攤費用 借:待攤費用 貸:其他應(yīng)付款/銀行存款 從2025年1月時按照月份攤銷 借:管理費用-租賃費 貸:待攤費用
2024-12-17
同學(xué)你好,最后銀行存款調(diào)節(jié)后的余額是15-2-0.15+0.05+15=27.9萬
2024-01-29
可以的,可以這么做。
2022-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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