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老師您好,請問之前的會計把增值稅做的特亂,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅和實際交款額還差400多,怎么調(diào)整?。?/h1>

2021-08-11 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 16:20

你好 你們申報表和賬上有 查到差異原因了嗎?現(xiàn)在是 那個科目 那個方向有余額?

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快賬用戶5981 追問 2021-08-11 16:24

老師,之前記的時候無票收入記了,稅也記了,但是申報的時候是按開票系統(tǒng)里導(dǎo)出的實際開票金額和稅額報的,無票收入又沒報,然后之前的無票收入后來又開票了,她又沒記賬。牽扯20年的賬,特別亂。我說明白了嗎?哈哈哈

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:25

去改申報表和報表才行

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快賬用戶5981 追問 2021-08-11 16:29

我都不知道從哪下手,時間太長,票據(jù)太多了,都沒法查

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:34

?你好? 你都知道是無票收入 你肯定能查到期間是幾月的。 去查詢下

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快賬用戶5981 追問 2021-08-11 16:37

老師,我沒有全查,就差了一個月的,出現(xiàn)了這些問題。應(yīng)該是每個月都有,累計下來的這個數(shù)字

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:44

你好? ?那你 去查詢原因。 你 不查詢的話? 你這個怕少報稅的 哦??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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