你好 可以,員工報(bào)銷就可以?
題 6.甲公司屬于增值稅一般納稅人,2019年5月5日持銀行匯票購(gòu)入A原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)為0.3萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)為0.5萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.045萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),則以下說(shuō)法中正確的有( )。 A 購(gòu)入該材料可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13.045萬(wàn)元 B 對(duì)方代墊的包裝費(fèi)0.3萬(wàn)元也應(yīng)該計(jì)入原材料的成本中 C 購(gòu)入原材料開出的銀行匯票應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付票據(jù)中 D 購(gòu)入A原材料的成本為100.8萬(wàn)元
用預(yù)付方式向利豐公司采購(gòu)的a材料已驗(yàn)收入庫(kù),專用發(fā)票列明材料價(jià)款5萬(wàn)元,增盾稅6500元,當(dāng)即開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付16500元(已經(jīng)預(yù)付了4萬(wàn)元)
采購(gòu)員墊資向A買了5萬(wàn)材料,對(duì)方開具五萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,沒有公賬轉(zhuǎn)款給A公司?這樣合理嗎?
16日,用預(yù)付款方式向利豐公司采購(gòu)的a材料已驗(yàn)收入庫(kù),專用發(fā)票列明材料,價(jià)款5萬(wàn)。增值稅6500元。當(dāng)即開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付貨款16500元
【資料】甲公司為增值稅一較納稅人,采用計(jì)劃成本法對(duì)A材料進(jìn)行日常核算。2019年5月1日,A材料賬戶的借方余額為270萬(wàn)元,相應(yīng)的“材料成本差異"賬戶的信方余載無(wú)2萬(wàn)元。甲公司2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,采購(gòu)A村料一批。該批材料的買價(jià)為20萬(wàn)元,增值稅稅額為2.6萬(wàn)元。原竹已臉收入庫(kù)。A材料的計(jì)劃成本為19.9萬(wàn)元。該公司對(duì)A材料的貨款采用商業(yè)匯票方式進(jìn)行結(jié)。甲公司簽發(fā)了一張付款期限為3個(gè)月,票面利率為6%的商業(yè)承兌匯票.(2)5日,采購(gòu)材料一批。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為689萬(wàn)元,增值稅稅:89.57萬(wàn)元。該公司另支付保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元。所有款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。材料已驗(yàn)收入輩,計(jì)劃戰(zhàn)本為700萬(wàn)元。(3)15日,采購(gòu)材料一批。增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為10萬(wàn)元、增值稅稅無(wú)1.3萬(wàn)元,合同規(guī)定付款條件為“2/10,1/20,/30”。材料已驗(yàn)收入庫(kù).計(jì)劃成本為10,1萬(wàn)元24日,該公司以銀行存款支付了上述款項(xiàng),假設(shè)在計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅因素的影響,(4)29日,采購(gòu)材料一批。月米材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入岸,但該公司尚未收到發(fā)票。讀”料的計(jì)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好 真實(shí)業(yè)務(wù)可以的,沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?