同學(xué)你好 對(duì)的 必須要扣的
老師您好,還請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是建筑公司,有人把項(xiàng)目掛靠在我們公司,我們公賬上收到他收入,減掉他的成本開支,還剩余5%左右的利潤(rùn),這部分利潤(rùn)他拿走的時(shí)候,我們要收他20%的利潤(rùn)稅,對(duì)方不肯。這是應(yīng)該要收取的吧,幫國(guó)家代收代繳嘛
孫老師你好!我想請(qǐng)問一下我公司現(xiàn)在和另一家公司合作種植番茄,我公司出地,他們提供種植管理技術(shù),種植成本我公司出6成,他們出4成,以后這個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)分配也是6和4之分,我現(xiàn)在收到他們的預(yù)付成本款怎么做帳,這個(gè)項(xiàng)目的成本該如何做帳?成本的發(fā)票是全部開給我們公司嗎?分配這個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)該如何做帳?需要對(duì)方開發(fā)票嗎?謝謝
老師好,我們是建筑公司,小規(guī)模,有一個(gè)掛靠的業(yè)務(wù),我給甲方開了59萬普票,確認(rèn)了59萬的收入,但是幫他付了20萬的款,等于成本只有20萬,收入有59萬,那就有了39萬的利潤(rùn),這39萬,大部分到時(shí)候幫別人付出去的,那我填利潤(rùn)表,就有幾十萬的利潤(rùn)了,這種情況怎么處理?
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個(gè)代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬,合計(jì)有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個(gè)新項(xiàng)目,對(duì)方要求我們承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅金,其中還有我方需承擔(dān)的所得稅2個(gè)點(diǎn),假定凈利潤(rùn)1000萬的話,不考慮其他成本費(fèi)用,但這5個(gè)點(diǎn)的稅要算進(jìn)去,請(qǐng)問怎么算就是想倒推這個(gè)凈利潤(rùn)至少要多少才夠交給別人這兩個(gè)點(diǎn)的所得稅?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
好的老師,知道了!感恩老師!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝