同學(xué)你好 這個(gè)按照實(shí)際業(yè)務(wù)羅列一下就行了

老師,我們公司連續(xù)3年以上虧損,現(xiàn)在稅務(wù)需要我們寫(xiě)一個(gè)自查報(bào)告,其中需要填寫(xiě),收入、成本計(jì)算依據(jù)和計(jì)算方法,和費(fèi)用核算依據(jù)和計(jì)算方法,應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
合伙企業(yè)為律師事務(wù)所,然后稅務(wù)查到成本費(fèi)用過(guò)高,要求寫(xiě)自查報(bào)告,應(yīng)該怎么解釋?zhuān)趺磳?xiě)自查?。?/p>
請(qǐng)問(wèn),公司是個(gè)體戶(hù),是查賬征收。今年不是需要自行申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得么。我填寫(xiě)成本費(fèi)用的時(shí)候,我的成本票上傳到哪里啊。成本票據(jù)怎么用啊,是用自然人電子稅務(wù)局嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑工程公司,被稅務(wù)提示說(shuō)“企業(yè)列支的成本費(fèi)用大于根據(jù)發(fā)票,工資,折舊等項(xiàng)目推算的可扣除成本費(fèi)用總額”,查了一下,可能是民工工資表(無(wú)發(fā)票)導(dǎo)致的,我現(xiàn)在寫(xiě)自查報(bào)告的話(huà)要怎么寫(xiě),這種是應(yīng)該調(diào)增還是可以不調(diào),是可以合理入賬的嗎?
老師你好,我們是運(yùn)輸企業(yè),稅務(wù)局要求我們自查油料修理費(fèi)票,請(qǐng)問(wèn)自查報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě),能發(fā)一下范本嗎。謝謝。
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?

