你好,很高興為你解答,巴氏殺菌乳和天然氣是9%
甲公司為增值稅一般,納稅人適用的增值稅稅率為13%,應(yīng)交增值稅借方余額為6萬元,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)建造辦公樓領(lǐng)用本單位產(chǎn)品,成本為15萬元(其中材料10萬元),計(jì)稅價(jià)格18萬元 (2)外購原材料一批,價(jià)款30萬元(不含稅),支付運(yùn)費(fèi)2萬元(不含稅,稅率為9%),款項(xiàng)以銀行本票結(jié)算,材料收到 (3)甲公司決定用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為非貨幣福利,每人發(fā)放一件,每件成本1萬元,每件售價(jià)2萬元,本月實(shí)際發(fā)放,該公司共有100名職工,其中生產(chǎn)工人50名,車間管理人員10名,銷售人員20名,行政管理人員20名 (4)對(duì)外捐贈(zèng)產(chǎn)品一批,成本為25萬元,不含稅售價(jià)40萬元 (5)繳納本月增值稅1萬元 要求:根據(jù)下列資料回答(1)-(5)題。 1.根據(jù)資料(1)下列說法正確的是( A ) A.在建工程增加15萬元 B.在建工程增加17.4萬元 C.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)增加2.34萬元 D.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)增加1.3萬元 2.根據(jù)資料(2),下列說法不正確的是( ) A.原材料增加30萬元 B.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)增加4.16萬元 C.其他貨幣資金-銀行本票存款減少36.08萬元 D.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)增加4.08萬元 3.根據(jù)資料(1)-(4),甲公司本月可抵扣的增值稅為( )萬元 A.4.54 B.4.08 C.5 D.10.08 4.根據(jù)資料(1)-(5),甲公司本月多交或欠交增值稅為( )萬元 A.14.64 B.20.12 C.22.46 D.29.88 5.2019年10月末,對(duì)于多交或欠繳的增值稅,甲公司會(huì)計(jì)處理正確的是( ) A.不做處理 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) C.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
甲公司為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月初“應(yīng)交增值稅”借方余額為6萬元,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)建造辦公樓領(lǐng)用本單位產(chǎn)品,成本為15萬元(其中直接材料10萬元),計(jì)稅價(jià)格18萬元。(2)外購原材料一批,價(jià)款30萬元(不含稅),支付運(yùn)費(fèi)2萬元(不含稅),款項(xiàng)以銀行本票結(jié)算,材料收到。(3)甲公司決定用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為非貨幣性福利,每人發(fā)放一件,每件成本1萬元,每件售價(jià)2萬元,本月實(shí)際發(fā)放。該公司共有100名職工,其中生產(chǎn)工人50名,車間管理人員10名,銷售人員20名,行政管理人員20名。(4)對(duì)外捐贈(zèng)產(chǎn)品一批,成本為25萬元,不含稅售價(jià)40萬元。(5)交納本月增值稅1萬元。要求:根據(jù)上述資料,回答下列第(1)~(5)題:(1)根據(jù)資料(1),下列說法正確的是()。A在建工程增加15萬元B.在建工程增加17.88萬元C.應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)增加2.88萬元D.應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)增加0.64萬元(2)根據(jù)資料(2),下列說法不正確的是()。A.原材料增加30萬元B.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)增加5萬元C其他貨幣資金--銀行本票存款減少36.08萬元D.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)增加4.08萬元(3)根據(jù)資料(1)-(4),甲公司本月可抵扣的增值稅為()萬元。A.4.54B.4.8C.5D.10,08根據(jù)資料(1)一(5),甲公司本月多交或欠交增值稅為)萬元。A.14.64B.20.12C.22.88D.29.88
5.甲公司是一大型生產(chǎn)型企業(yè),屬于增值稅一 般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,下列資料 提及的商品銷售價(jià)格均是指不含增值稅的價(jià)格; 確認(rèn)銷售收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2019年5月 份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(14分) (1)5月2日,向B公司銷售一批貨物,銷售價(jià) 格為600萬元,實(shí)際成本520萬元。貨已發(fā)出, 客戶向甲公司開具銀行承兌匯票,期限3個(gè)月。 在此之前,甲公司已經(jīng)對(duì)該批存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備 15萬元。 (2)5月10日,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,上月銷售給 C公司的貨物被退回,該貨物已經(jīng)收款并確認(rèn)銷 售收入300萬元,實(shí)際成本為260萬元(沒有存 貨跌價(jià)準(zhǔn)備),而且收款時(shí)給予客戶2%的現(xiàn)金 折扣(假定僅僅就價(jià)格部分給予折扣)。甲公司 返還退貨款并開具有紅字專用發(fā)票,貨已經(jīng)收存 倉庫,準(zhǔn)備返工。 (3)5月28日,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利 發(fā)放給一線生產(chǎn)工人,所發(fā)放產(chǎn)品的一般市場(chǎng)銷 售價(jià)格(也為計(jì)稅價(jià)格)為60萬元,實(shí)際成本 為42萬元。(答案中以萬元表示) 1.(1.43分)編制甲公司向B公司銷售貨物確認(rèn)收 入的會(huì)計(jì)分錄 2.編制甲公司向b公司銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄 三,編制c公司銷售退回沖減收入的會(huì)計(jì)分錄。 四,編制c公司銷售退回沖減成本的會(huì)計(jì)分錄。 五編制甲公司非貨幣性福利計(jì)提職工薪酬的會(huì)計(jì)分錄。 六,編制甲公司非貨幣性福利確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。 七,編制甲公司非貨幣性福利結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
14【多選題】 根據(jù)增值稅的現(xiàn)行政策,一般納稅人銷售的下列貨物中適用 9%稅率的有( )。 A寵物飼料 B巴氏殺菌乳 C中成藥 D天然氣 E精制茶
14【多選題】 根據(jù)增值稅的現(xiàn)行政策,一般納稅人銷售的下列貨物中適用 9%稅率的有( )。 A寵物飼料 B巴氏殺菌乳 C中成藥 D天然氣 E精制茶
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
我這邊顯示還有其他的答案誒
我沒有解析
那就只有可能是精制茶葉了 因?yàn)橹挥修r(nóng)產(chǎn)品了