你好,誰(shuí)多,誰(shuí)少,具體說一下
給工人購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬(wàn)元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營(yíng)線索怎么做賬務(wù)處理
付款金額多,發(fā)票少一些
那少的那部分做營(yíng)業(yè)外支出就可以了
以后繼續(xù)會(huì)有這種情況存在,就都做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
一直存在這種情況嗎?能不能按照付款金額開,最后在顯示差異
以后一直有這種情況存在,不能,一個(gè)合同開一次發(fā)票
是必須按照合同金額嗎?總公司銷售設(shè)備并運(yùn)輸給你們嗎?
我們付款到總公司,總公司再統(tǒng)一從供應(yīng)商那里采購(gòu),供應(yīng)商直接發(fā)貨給我們。但是發(fā)票是供應(yīng)商開給總公司,然后總公司再開給我們
總公司也應(yīng)該按照供應(yīng)商開具給你開,,那總公司得到發(fā)票上面運(yùn)輸怎么體現(xiàn)的
雖然總公司收了供應(yīng)商的運(yùn)費(fèi)發(fā)票。但是總公司沒有運(yùn)輸資質(zhì),開不了運(yùn)輸發(fā)票給我們,所以折算成13%按照設(shè)備發(fā)票開給我們
那如果是這樣,不能先別價(jià)格這算好簽合同或者不簽具體金額
沒辦法這樣操作,因?yàn)榭偣九c供應(yīng)商的合同價(jià)格是一定的,我們付款金額是按照總公司與供應(yīng)商上午合同價(jià)付款,只是開票的時(shí)候,總公司要折算,導(dǎo)致有差異
那只能是按照我上面說的處理了
做營(yíng)業(yè)外支出???
或者做銷售費(fèi)用都可以的
不是沒有發(fā)票嗎?做銷售費(fèi)用的能行嗎
可以啊,只是你這塊不能稅前扣除而已
幾年前還有一些不用付給總公司的應(yīng)付賬款,一直在賬上掛著,我付款多出來的這部分沖之前的應(yīng)付賬款可不可以?
你好,可以以沖減之前的應(yīng)付賬款