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老師,更正了2020年的工資和匯算清繳納稅調增最后不用交稅,賬面上反映怎么做分錄啊

2021-08-10 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 16:04

?你好? 調表不調賬的。? 你們金額有變化哇? ?

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快賬用戶3857 追問 2021-08-10 16:06

就是把原來的工資調少了,納稅調增的金額就是更正的那部分工資,現(xiàn)在稅務需要提供更正這個之后的憑證

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:14

你好? ? 那你就得去要調整分錄 。? 你之前工資做了多少。? 你調整了 后 金額本身應該多少。 我看怎么處理分錄??

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快賬用戶3857 追問 2021-08-10 16:26

2019年更正后工資比原來少了9950(職工薪酬納稅調增9950利潤總額是負的最后不用交稅), 2020年更正后工資比原來少了49800(職工薪酬納稅調增49800利潤總額是負的最后不用交稅),就是不知道在今年7月賬里怎么做這個更正的分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:33

?你好? ?意思之前是多計提了 9950的 分錄是嗎 計入了費用去了 。所以現(xiàn)在要紅沖是嗎? ?

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快賬用戶3857 追問 2021-08-10 17:05

對的多計提,發(fā)放工資不是實際發(fā)放是掛的法人頭上,現(xiàn)在更正了

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齊紅老師 解答 2021-08-10 17:11

?你好那你紅沖 :借應付職工薪酬-工資貸利潤分配-未分配利潤? 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ? ?影響所得稅繳納:借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款

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?你好? 調表不調賬的。? 你們金額有變化哇? ?
2021-08-10
你好 這個是在今年調整的 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2022-12-07
你好 建議紅沖 以后支付了再計提
2021-01-20
不需要考慮了哦,已經納稅調增了
2023-03-28
你好,是補了收入的嗎?
2023-09-11
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