你好,可以的,可以這么做的。

收租金25萬(wàn)元為不含增值稅的。6月報(bào) 印花稅 計(jì)稅金額報(bào)錯(cuò)了按238095.24元報(bào)了。我7月補(bǔ)一下印花稅11904.76可以?
老師,如果申報(bào)印花稅時(shí)所屬期錯(cuò)了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報(bào)后,9月份補(bǔ)繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報(bào)更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
我司是一般納稅人,印花稅是按次繳納 租賃合同有顯示月租賃金 2022年6月到10月月租金是5萬(wàn)元,11月到2023年6月 月租金是6萬(wàn)元,共一年租期,并沒(méi)列明合同總金額 請(qǐng)問(wèn)我是按以下哪種方式繳納印花稅? 第一種:一年租期,分12次繳納印花稅,按每月實(shí)付租金,每月按次采集印花稅 第二種:按一年租期*每個(gè)月的租金繳納印花稅, 第三種:分兩次繳納印花稅,即稅款所屬期2022年6月到10月月租金是5萬(wàn)元*5個(gè)月 ,11月到2023年5月 月租金是6萬(wàn)元*7個(gè)月
我7月申報(bào)6月的印花稅,當(dāng)時(shí)期間選錯(cuò)了,現(xiàn)在提示我已申報(bào)稅源,我要交7-9月的租賃合同印花稅,怎么辦呢 或者跟4季度在一起申報(bào) 可以這樣操作不
我7月申報(bào)6月的印花稅,當(dāng)時(shí)期間選錯(cuò)了,現(xiàn)在提示我已申報(bào)稅源,我要交7-9月的租賃合同印花稅,怎么辦呢 或者跟4季度在一起申報(bào) 可以這樣操作不
關(guān)于報(bào)賬發(fā)票的真?zhèn)?,是不是只要在電子稅?wù)局的發(fā)票查詢離取得發(fā)票的地方能夠查到的發(fā)票都是真的發(fā)票,可以放心給他報(bào)賬,那么我怎么知道他又沒(méi)有重復(fù)報(bào)賬?
老師,法人代表借支給公司需要簽合同嗎?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少個(gè)稅?
老師,客戶拿舊的農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)和新機(jī)置換,然后再補(bǔ)差價(jià),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么操作?就是假如舊機(jī)估價(jià)是2萬(wàn)元,新機(jī)是4萬(wàn),對(duì)方只需要帶舊機(jī)過(guò)來(lái)再補(bǔ)2萬(wàn)元就可以拿走新機(jī)
老師,25年的稅務(wù)師,稅法1和稅法2的大題,分別是哪個(gè)稅種
老師私車公用,怎么做能夠公司記費(fèi)用?。?/p>
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動(dòng),這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個(gè)個(gè)體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷了對(duì)法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會(huì)計(jì)分錄

