你好 需要看下原因 有時候增值稅收入和企業(yè)所得稅利潤表收入就是不同 比如銷售自己用的固定資產(chǎn) 增值稅是收入 但是企業(yè)所得稅和利潤表是營業(yè)外收支 這個要確實是您這邊表錯了 會計上您改或是事務所幫您出如何改的方法,或是直接幫改報表都可以 稅局要看是否可以網(wǎng)上更正 要是不能只有稅局登記過的人員可以去辦理變更(法人,財務,辦稅)
我們公司要申請高新技術企業(yè),在查19年賬的時候發(fā)現(xiàn)利潤表中的16年營業(yè)收入和增值稅申報不一致,少了43689.22。這種情況該怎么辦呢?我該怎么改呢?還是說讓事務所改?
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),怎么填財務報表和增值稅報表呢?7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師,我收到稅務平臺的提醒,是小規(guī)模公司。2019年的增值稅申報收入和年報收入不相等。我去查看了申報過的報表,發(fā)現(xiàn)19年最后一個季度的財務利潤表和增值稅報表有八千多塊的差異,導致年報總收入少于增值稅總收入?,F(xiàn)在我要怎么做呢??稅務和賬務都怎么改?您指點一下!
我們公司申請高新技術企業(yè),實際并沒有研發(fā)部門,買了知識產(chǎn)權(quán)和專利,讓我去修改三年的賬,把一部分費用記到研發(fā)費用,再修改以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳報表,這種有風險嗎?如果申請下來,繳稅優(yōu)惠和領補貼,會不會有騙取退稅的嫌疑,現(xiàn)在我沒做這些,該怎樣去勸老板。
稅務局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數(shù)和2021年的個稅申報表不一致,讓說原因還要給調(diào)稅,我發(fā)現(xiàn)我把匯算清繳職工薪酬數(shù)給寫多了,但是利潤數(shù)不變,不需要調(diào)稅,這種情況我該怎么辦,可以申請修改匯算清繳報表嗎,還是就這樣讓稅務局給調(diào)稅呢?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
我看了她做的賬,每個季度都翻來看了,就是她少做了43689.22。而且發(fā)票都沒有,可能被之前的代賬會計弄丟了,
我準備自己把報表改了,然后報上去。
要是確實少了 可以稅局做更正
是這樣的,她報的稅是對的,自己做的帳對不上。電子稅務局報的稅是正確的,但是她做的帳少了43689.22.這種情況該怎么辦呢?而且發(fā)票也找不到了,我不可能去把她做的帳拆了重做嘛
那就賬上補下 收入沒有發(fā)票 可以開票盤中再打印一張做附件 或是找對方要一張復印件入賬 這個賬還是得做的 賬做在今年 財務 年報可以修改出具
就是去改下16年的年報 和之后年度的年報期初數(shù)據(jù) 這是事務所做可以的