你好 如果是針對(duì)已經(jīng)形成的無(wú)形資產(chǎn)的后續(xù)支出 直接計(jì)入損益 不通過(guò)研發(fā)支出核算?
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)技術(shù)部的工資應(yīng)該計(jì)入“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出”,還是“研發(fā)支出——資本化支出”?
老師,研發(fā)部升級(jí)開(kāi)發(fā)的費(fèi)用是入賬研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
老師,買(mǎi)了模具鋼材用在設(shè)備升級(jí)研發(fā)上,那這賬務(wù)處理是不是 借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸銀行存款 ?
請(qǐng)問(wèn)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用等同于研發(fā)支出嗎?即包含研發(fā)支出-費(fèi)用化和研發(fā)支出-資本化嗎?
水電費(fèi)的支出做研發(fā)費(fèi)用: 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-水電費(fèi) 和 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-直接投入-水電費(fèi) 有區(qū)別嗎
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開(kāi)發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^(guò)去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢(qián)到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
公司搬遷,重新購(gòu)買(mǎi)一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
是已經(jīng)形成的無(wú)形資產(chǎn)的升級(jí)開(kāi)發(fā)費(fèi)用,研發(fā)人員工資成本歸集到管理費(fèi)用嗎?
是的!你的理解正確!
老師,我們有兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)是有新開(kāi)發(fā)的,一個(gè)是升級(jí)的,研發(fā)人員成本怎么分配,可以平均分配嗎,
一般按照工時(shí)進(jìn)行分配!?
這個(gè)工時(shí)不好劃分的老師,怎么處理
不好劃分的 那就平均分