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金蝶kis專業(yè)版 生產(chǎn)成本核算的時候,直接材料成本倉存與總賬可以對起來,但是費用分攤完之后再進行生產(chǎn)成本核算的時候,倉存與總賬對賬不平 是什么原因呢?

2021-08-10 11:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 11:22

你好!倉存和總賬對賬 這個可能原因有很多要具體看才知道,建議找金蝶客服咨詢

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你好!倉存和總賬對賬 這個可能原因有很多要具體看才知道,建議找金蝶客服咨詢
2021-08-10
學員你好,分配率=(168000+148400)/56000=5.65 完工應分配=5.65*8300=46895
2021-11-24
同學你好 月末生產(chǎn)成本正常結轉。 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 領用時: 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品
2022-09-23
你好,借固定資產(chǎn) 貸生產(chǎn)成本是減少了成本,不會增加,你這個機器之前是計入的生產(chǎn)成本的話就是這樣轉沒錯
2022-09-26
你好,如果是單一材料的話可以,如果是多種材料,需要按和準確的比例分攤,否則的話記錄管理費用
2022-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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