同學(xué)你好 這個(gè)收款人需要名下沒有營業(yè)執(zhí)照才可以

老師2021年會(huì)計(jì)新規(guī)是不是一般納稅人企業(yè)偶爾買水果單次500元以內(nèi)的用于管理層老板吃的只需水果店老板開張收據(jù)就可以做在外賬里稅前扣除呀?無需再要發(fā)票了。
老師 我這邊是屬于一般納稅人 去年8月份新開了一家公司 新店業(yè)務(wù)只有賣車和買車的業(yè)務(wù) 其他各種費(fèi)用全部記在了一店里 目前2店還沒有正式建賬 如果通過管家婆開始只對(duì)接票據(jù) 那我這邊該怎么操作呢 剛剛我把去年剛開始的公戶流水賬、開票收入、購車進(jìn)項(xiàng) 表都統(tǒng)計(jì)好了 接下來我該怎么操作?因?yàn)檫@馬上要申報(bào)企業(yè)所得稅 需要財(cái)務(wù)報(bào)表 不做出來 沒法操作 希望老師指導(dǎo)一下
公司是一般納稅人,因?yàn)樾袠I(yè)特性,我們都是向五金店、百貨店購買材料和工具,很難取得進(jìn)項(xiàng)票,所以老板在購買材料工具時(shí)也時(shí)常拿不到普票和專票。 2022年老板通過公轉(zhuǎn)私118萬元,用于購買材料工具等,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)根據(jù)銀行回單暫估入庫計(jì)入了庫存商品。但是這筆錢老板并沒有打算在22年度全部用于購買材料工具,而是想在以后的幾年里根據(jù)項(xiàng)目需要再行購買,省去了再從公戶轉(zhuǎn)賬的麻煩。22年期間會(huì)計(jì)根據(jù)老板購買材料工具的收據(jù)(沒有發(fā)票)將庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)中,22年期末庫存商品余額95萬8。22年會(huì)計(jì)將公轉(zhuǎn)私的款項(xiàng)入賬庫存商品的做法是否可行?庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的做法是否合規(guī)?
老師,您好。我們公司是商貿(mào)一般納稅人,12月份取得5張進(jìn)項(xiàng)專票金額48萬,已抵扣,且已入成本結(jié)轉(zhuǎn)。2月份發(fā)現(xiàn)有問題,發(fā)票異常。目前已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,老板在2月份重新開回發(fā)票了。 問題:現(xiàn)在需要處理“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋(“跟票管”)”,客戶不想補(bǔ)稅,可不可以把12月份的賬,改為暫估入賬48萬,沒暫估前利潤-7500元,暫估后-487500元,這樣利潤表會(huì)比原來虧損多48萬,2月份回票就把暫估的48萬沖了。匯算清繳時(shí)調(diào)增異常發(fā)票48萬。請問這樣做可以嗎?
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價(jià)值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
老師個(gè)體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開票開專票還是普票
有個(gè)客戶沒有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開張1萬元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無票也沒得關(guān)系
公司納稅申報(bào)是代賬公司處理的,老板要看第三季度報(bào)了多少稅,我應(yīng)該看電子稅務(wù)局的申報(bào)信息查詢里的哪張表啊
老師下午好,老師,我想問一下嗯,國家稅務(wù)總局那個(gè)財(cái)稅系統(tǒng)里邊嗯,本期應(yīng)申報(bào)這塊顯示一個(gè)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這塊,這進(jìn)去申報(bào),里邊有個(gè)上年在職職工工資總額這塊寫的是21萬多,然后他說上年在職職工人數(shù)是二人,他這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)自動(dòng)系統(tǒng)自己自動(dòng)生成的,然后我想問一下老師這個(gè)數(shù)據(jù)按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)可以嗎?
一個(gè)自然人名下可以有2個(gè)小規(guī)模公司加一個(gè)個(gè)體戶嗎?
國際運(yùn)輸申報(bào)是以開票的發(fā)票還是收到的發(fā)票
老師我們是一般納稅人,干玉米烘干塔的,今年我們給別的公司代理烘干玉米。給我們一噸五元的烘干費(fèi),我們需要給對(duì)方開烘干費(fèi)發(fā)票,請問老師開發(fā)票項(xiàng)目名稱應(yīng)該打什么,


老師意思是水果店要是有營業(yè)執(zhí)照還需要水果店老板開增值稅發(fā)票或或手撕發(fā)票對(duì)不?要是水果店老板沒有營業(yè)執(zhí)照單次500元以內(nèi)就可以用收據(jù)稅前扣除了嗎?
對(duì)的 是這個(gè)意思的 但是計(jì)入福利費(fèi)需要不超出工資14%的部分才可以扣除
老師意思是讓我計(jì)入福利費(fèi)嗎?既然不多
對(duì)的 就是這個(gè)意思的
謝謝老師
滿意請給五星好評(píng),謝謝