你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款等 貸,以前年度盈余調(diào)整 預(yù)算會計不處理的
老師,財務(wù)軟件上是一個業(yè)務(wù)財務(wù)會計和預(yù)算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務(wù)會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師我想問一下上一年,財務(wù)會計應(yīng)收3000電費,預(yù)算會計也做支出了,今年實際電費支出5000,財務(wù)會計和預(yù)算會計都怎么做分錄呢
2019年做的支出,現(xiàn)在要改成往來,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做憑證
老師好,事業(yè)單位收到和支付單位往來資金的財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄怎么做?
想問一下 去年應(yīng)收應(yīng)付往來賬中,預(yù)算會計沖銷時多付了一筆,今年進行憑證修改要怎么做分錄呀?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負有什么關(guān)系
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計量棄置費用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計量預(yù)計負債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務(wù)費用呢?
中級會計考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
老師請問下什么時候考試中級
我以前預(yù)算會計也做了支出
預(yù)算會計收付實現(xiàn)制,支付時做支出處理。這個不能掛往來。
借:以前年度盈余調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以的不
這要具體看你是準備掛哪個?往來,還有看之前是如何支付處理的。
之前是借費用、貸收入 現(xiàn)在掛應(yīng)收
那你之前做的收入的話,現(xiàn)在減少收入,你后面的處理是對的。