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2019年做的支出,現(xiàn)在要改成往來,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做憑證

2021-08-10 09:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 09:32

你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款等 貸,以前年度盈余調(diào)整 預(yù)算會計不處理的

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快賬用戶4019 追問 2021-08-10 09:36

我以前預(yù)算會計也做了支出

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:40

預(yù)算會計收付實現(xiàn)制,支付時做支出處理。這個不能掛往來。

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快賬用戶4019 追問 2021-08-10 11:21

借:以前年度盈余調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以的不

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:27

這要具體看你是準備掛哪個?往來,還有看之前是如何支付處理的。

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快賬用戶4019 追問 2021-08-10 11:29

之前是借費用、貸收入 現(xiàn)在掛應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:56

那你之前做的收入的話,現(xiàn)在減少收入,你后面的處理是對的。

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你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款等 貸,以前年度盈余調(diào)整 預(yù)算會計不處理的
2021-08-10
您好,可以在軟件里添加預(yù)算會計科目,之后編制憑證時,屬于預(yù)算類業(yè)務(wù)的,一筆業(yè)務(wù)在一張憑證上填寫兩套分錄就行了。
2020-08-12
同學(xué)您好,企業(yè)改制成事業(yè)單位后,原有的財務(wù)會計科目需要與事業(yè)單位的財務(wù)預(yù)算會計科目進行銜接。具體銜接方法應(yīng)根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行操作。
2024-01-18
你好,這筆錢支出是用在哪里去了?
2024-12-25
你好! 財務(wù)會計 收錢 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 付錢 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-01-22
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