借預付賬款 貸銀行存款
請問老師:我們簽的了一份路建工程的合同,合同總價是500萬,現(xiàn)在收到工程預付款發(fā)票是100萬,請問這個怎么入賬?麻煩告知一下做賬明細分錄明細。
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
你好。老師。請問我公司裝修款由b公司代付了10萬元,b公司記賬借:其他應收款我公司10萬,貸:預付裝修公司10萬,我公司自己也預付了一部分裝修款20萬,收到了30萬發(fā)票,我公司收到發(fā)票的時候借:長期待攤25萬,進項5萬 貸:預付裝修公司30這樣,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)回來了,發(fā)票多了10萬應該還給b公司的
請問老師!酒店籌建時,根據(jù)合同預付裝修款一部分,內(nèi)賬,比如300萬的裝修款,預付款100萬剩下部分在驗收合格完工在付,請問怎么做會計分錄,怎么掛賬呢?
單位裝修合同上的金額16萬元,預付部分款項8萬元(未開發(fā)票),裝修完工后付剩余部分款項,請問應該怎么做賬
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權出資,比如當時探礦權評估價10500元,10000元計入實收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當時會計做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實收資本,時隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請問這個資本公積在所有者權益變動表中該放在哪里?另外還有一個問題,這個探礦權當時出資入賬當月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因為現(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當時無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進項,這幾個我一直不懂,請能給我詳細解答嗎?
不可以確認授權,咋樣處理
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
還剩下200萬呢
你好,收到再做一樣的分錄,然后完工后按月攤銷
我是問的預付剩下部分的200怎么記賬?
和第一筆一樣的分錄
沒有付款的部分貸方做什么
你好沒有結(jié)束的,不用掛賬。