同學(xué), 你好,餐飲服務(wù)業(yè)一般不開具增值稅專用發(fā)票。
增值稅專用發(fā)票可以開具提供餐飲服務(wù)為餐飲轉(zhuǎn)售嗎
餐飲企業(yè)可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
餐飲費可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
餐飲票可以開專票嗎,可以用來抵扣增值稅嗎
餐飲行業(yè)開的增值稅專用發(fā)票,企業(yè)可以用來抵扣增值稅嗎
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
一般納稅人4月有收入,但是增值稅有進(jìn)項,不需要交納請冋4月需要申報哪些稅?
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報表嗎?
老師你說我們單位有個員工離職了但是他大學(xué)生就業(yè)補貼是離職后給發(fā)到單位的,然后我們也給他轉(zhuǎn)過去了,但是我們單位給他交了600的個稅,這個我們單位承擔(dān)了,我們需要怎么做分錄
老師,24年的匯算清繳計提的工資,25年全部發(fā)完,那匯算清繳的賬載金額和實際發(fā)生額都不用填寫了吧,直接保存嘛
法人拿個人抬頭的發(fā)票可以沖他的往來賬嗎?
我家企業(yè)是深加工企業(yè),開13%個點,從合作社拿蔬菜回來后(屬于自產(chǎn)自銷),能抵扣幾個點?
老師,請問案件訴訟支付被告方的利息是計入辦公費嗎?
老師好:咨詢下,仲裁案件的和解費,一般計入現(xiàn)金流量表中的哪類里面?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
老師根據(jù)哪天法規(guī),一般納稅人也不可以開是嗎?
我們是神華廠子里的職工餐廳,員工消費完,我們直接給神華集團(tuán)開
同學(xué),你好,你是中國神華集團(tuán)的是嗎。
你可以參照下面的法條。
餐飲業(yè)可以開增值稅專用發(fā)票,但是不能用于開具餐費,因為餐費是不可以抵扣的。 1、餐飲服務(wù)是指是指通過同時提供飲食和飲食場所的方式為消費者提供飲食消費服務(wù)的業(yè)務(wù)活動,納稅人取得的餐飲服務(wù)的進(jìn)項稅額不得抵扣. 2、根據(jù)財稅(2016)36號文件,第二十七條下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣:納稅人的交際應(yīng)酬消費屬于個人消費.購進(jìn)的旅客運輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù).交際應(yīng)酬消費不屬于生產(chǎn)經(jīng)營中的生產(chǎn)投入和支出,是一種生活性消費活動,而增值稅是對消費行為征稅的,消費者即是負(fù)稅者.因此,交際應(yīng)酬消費需要負(fù)擔(dān)對應(yīng)的進(jìn)項稅額.
是的,稅負(fù)有點重,
老師如果公司剛開始注冊成個體戶就不存在超過500萬必須轉(zhuǎn)一般納稅人了?
同學(xué),你好。這個稅負(fù)要往前看呀。你向初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者,或者向一般納稅人收購食品食材的時候,也是可以抵扣進(jìn)項的。
同學(xué)你好,個體戶可以是小規(guī)模納稅人,也可以是一般納稅人。
也就是說,你注冊了個體戶,連續(xù)12個月合計500萬以上,那也是要成為一般納稅人。
老師,看來我的好好學(xué)習(xí)了,你早點休息吧,我今天落下課程了,估計的學(xué)習(xí)到零晨2點
不客氣,請評分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。好好保重身體,祝工作順利。