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預(yù)付賬款標(biāo)書費(fèi)貸銀存工具轉(zhuǎn)的,對(duì)方不給發(fā)票怎么辦一直掛著嗎?

2021-08-09 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-09 19:29

同學(xué), 你好,這個(gè)掛了多久了?

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:30

就一個(gè)月吧

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:30

對(duì)方明確不給開發(fā)票

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:31

公戶轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:31

年終納稅調(diào)增分錄怎么寫

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:31

總不能一直有余額掛著吧

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:32

同學(xué), 這個(gè)明確不給錢的情況。我們還是要從預(yù)付轉(zhuǎn)到成本。

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:32

但是這部分是無票的。

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:32

企業(yè)所得稅需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:32

我給的標(biāo)書費(fèi)、對(duì)方不給開票、

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:34

付錢的時(shí)候你時(shí)怎么做賬的? 老師看看?

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:36

前面說了啊

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:36

這個(gè)納稅調(diào)增指的是所得稅的納稅調(diào)增,是稅務(wù)處理,不同單獨(dú)做賬務(wù)處理的。等匯算清繳的結(jié)果出來一并處理。

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:37

首先 你預(yù)付的時(shí)候? 借 預(yù)付賬款 ? ? ? 貸 銀行存款? 對(duì)吧?

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:37

那我總不能一直余額放在那吧

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:38

如果是明確不能給票, 沖預(yù)付賬款 借 原材料 /庫存商品 ? ?貸 預(yù)付賬款?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:39

這個(gè)原材料/庫存是沒有發(fā)票的,它購進(jìn)領(lǐng)用時(shí)候的成本也不能夠稅前列支,需要在企業(yè)所得稅申報(bào)表調(diào)增,但是這個(gè)不需要反映在賬務(wù)處理的,這個(gè)是稅務(wù)處理,能明白嗎? 同學(xué)?

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:47

借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款標(biāo)書費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:52

同學(xué) 對(duì)的, 你這個(gè)是標(biāo)書費(fèi)用 那就是 借 管理費(fèi)用-標(biāo)書費(fèi) ? ? ? ? ? ? ? ?貸 預(yù)付賬款-標(biāo)書費(fèi)

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:54

那像這種需要納稅調(diào)增的需要做備查嗎、時(shí)間久了都忘記了畢竟年終匯算清繳到明年去了

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:58

同學(xué) 這個(gè)當(dāng)然是需要企業(yè)自己留存?zhèn)洳榈模约耗脗€(gè)輔助賬簿記錄下來,哪些是無票的支出,待年底一次性全部做調(diào)整。

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同學(xué), 你好,這個(gè)掛了多久了?
2021-08-09
是的,需要發(fā)票這個(gè)不相等實(shí)務(wù)中一般是現(xiàn)金沖掉, 或者是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2020-08-25
可以投訴對(duì)方不開票哈
2022-11-28
你好,需要對(duì)方開具發(fā)票了,才計(jì)入費(fèi)用核算,沖銷預(yù)付賬款的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款 一直掛著不沖,就會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款賬實(shí)不符,可能被稅局查賬的
2020-08-25
你好,你讓對(duì)方寫個(gè)收據(jù),你可以計(jì)入費(fèi)用。只是這個(gè)沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
2024-12-02
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