同學(xué),你好,這個(gè)沒有要求是這樣的。
申報(bào)出口退稅,比如12月份我們有出口業(yè)務(wù),12月份增值稅申報(bào)了,那么在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)也必須在12月份所屬期申報(bào)嗎
我第一次申報(bào)出口退稅,深圳的,本月已經(jīng)開出口發(fā)票,下月申報(bào)退稅,需要注意什么
出口發(fā)票7月份已經(jīng)開具,出口退稅申報(bào)必須在次月申報(bào)嗎?
我們公司在7月份已經(jīng)開出出口普通發(fā)票,在8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候可以不辦理出口退稅嗎?
請問四月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份開具的出口免稅發(fā)票,在五月份增值稅申報(bào)表申報(bào)了出口收入,7月份申請出口退稅可以嗎?
老師這個(gè)子女教育可以每月增加上面嗎
老師好,個(gè)人繳納的住房公積金怎么記賬
老師,如果修改22年的匯算清繳財(cái)報(bào)。23年-25年的匯算清繳納財(cái)報(bào)還需要修改嗎?
個(gè)體工商戶的自然人采集需要采集法人的嗎?如果一個(gè)法人名下有兩個(gè)個(gè)體工商戶,這兩個(gè)工商戶都需要采集他本人的嗎
系統(tǒng)重裝后,申報(bào)工資時(shí)之前的數(shù)據(jù)沒了,沒能備份恢復(fù)出來,然后報(bào)稅出現(xiàn)不能累計(jì)減免稅的數(shù)據(jù),如下圖,報(bào)不了稅,如何處理?
老師,小規(guī)模公司,我們做二手車的,請問一下開出去二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60000按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算申報(bào)增值稅
老師,同一個(gè)訂單需要開2次發(fā)票。一次是收到客戶的錢,我開的的商品名稱數(shù)量金額。第二次收到國家補(bǔ)貼款,這個(gè)怎么開,可以其他同第一次一樣,只是不開數(shù)量嗎?然后第二次開票我這邊直接確認(rèn)貨物收入,不用減商品庫存了是不
老師請問我們?nèi)ザ惥执_租金發(fā)票,租的鋪面是私人的天地樓,稅點(diǎn)是按商鋪還是住宅?
老板開車去外地談生意,報(bào)銷的加油款是入到差旅費(fèi)嗎,如何寫分錄
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)里邊有個(gè)已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)這指的是哪種發(fā)票?
可以,在實(shí)際單證收齊的月份申報(bào),申報(bào)免抵退。
那意思是可以不辦理出口退稅申報(bào),對(duì)嗎?
同學(xué),你好是的,但是出口報(bào)關(guān)單必須在次年4月30號(hào)之前收齊。
主要是我的出口發(fā)票是在7月份開具的
這個(gè)沒關(guān)系的,同學(xué)出口發(fā)票可以開。
那我這個(gè)月不申報(bào)出口退稅,在申報(bào)增值稅的時(shí)候有什么影響嗎?
同學(xué)你好,增值稅申報(bào)可以先按開具的出口發(fā)票申報(bào)。這部分是免稅的,沒有關(guān)系。但是當(dāng)期增值稅申報(bào)表和年底對(duì)匯總表會(huì)有差異,這里把差異記錄下來。