你好 可以的 針對(duì)這一項(xiàng)
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目要求開具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,但是我們是一般納稅人一般計(jì)稅,但合同里面已填明我們只做工和提供少許材料,其余材料由建設(shè)單位提供,那我們是可以開嗎?重要材料都由建設(shè)單位提供
老師您好,想咨詢一下一般納稅人建筑企業(yè)其中一個(gè)項(xiàng)目是由對(duì)方提供材料我們提供服務(wù),可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收嗎?針對(duì)這一項(xiàng) 其他還是一般計(jì)稅
老師,我想問一下,我們是一般納稅人,有一個(gè)項(xiàng)目甲供材,用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,開的是3個(gè)點(diǎn)的其他建筑服務(wù)發(fā)票,另外一個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi),也開的是3個(gè)點(diǎn)是什么原因呢?,勞務(wù)費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅也是3個(gè)點(diǎn)嗎?
老師請(qǐng)問:1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡(jiǎn)易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
您好,一般納稅人提供建筑服務(wù)的,包料工費(fèi),不是老項(xiàng)目,能不能做簡(jiǎn)易征收(材料費(fèi)開給對(duì)方了)
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
需要備案嗎?簡(jiǎn)易征收的話現(xiàn)在是一個(gè)點(diǎn)還是?
備案的一般納稅人是3%,開不了1%的,只有小規(guī)模才可以開1%。