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老師:您好! 上班年的加班費沒計提,現在要發(fā)放,應發(fā)職工薪酬科目還有足夠的余額。能不能先發(fā)放加班費,后面再計提。

2021-08-09 09:17
答疑老師

齊紅老師

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2021-08-09 09:19

你好 你好后面補計提也可以的。

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快賬用戶2687 追問 2021-08-09 09:21

后面是不是要分幾月分攤到成本上

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齊紅老師 解答 2021-08-09 09:36

你好 補記的不用分攤了,因為是前面月發(fā)生的?

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快賬用戶2687 追問 2021-08-09 09:37

如何不分攤,補記當月的制造費用會很高,那怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-09 09:42

這樣你也可以反結賬回去做

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快賬用戶2687 追問 2021-08-09 09:43

有半年的加班費,

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齊紅老師 解答 2021-08-09 09:52

你也可以反結賬回去做? 金額小的就直接補在當月?

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快賬用戶2687 追問 2021-08-09 09:53

金額也不小,也不能反結賬,要怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-09 09:58

那你就記在當月吧??

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快賬用戶2687 追問 2021-08-09 09:59

記當月成本太高了,搞不好成本都高于售價了。

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齊紅老師 解答 2021-08-09 10:06

你好 前面月的完工的可以補記在庫存商品里?

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你好 你好后面補計提也可以的。
2021-08-09
您好,本來就是科目余額表本年累計貸方發(fā)生額,沒錯的 年度匯繳前實發(fā)的工資且申報了個稅,都可以稅前扣除的,不用納稅調整
2024-05-11
你好, 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-獎金 結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤??? 貸:以前年度損益調整
2021-01-08
供應商只是代發(fā)方,個稅應該在你們這里申報,就做你們的費用,和正常員工一樣,和供應商簽訂一個代發(fā)協議
2021-10-22
你好,是的,你的理解是正確的
2020-12-28
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