你好? 不需要了 直接報銷單據(jù)入賬即可? ?
老師你好,我們單位2015年12月的時候做的手工帳,購買了原材料,做了一筆,借原材料,進項稅。貸應(yīng)付賬款。結(jié)果在憑證上做了,應(yīng)付賬款明細賬忘登記了。明細賬上沒有這一筆應(yīng)付。16年的時候把這筆應(yīng)付又給付了?,F(xiàn)在應(yīng)付的借方一直掛著這筆金額,該怎么處理
1老板采購材料先用自己的錢墊付的,12月份我先給他交的發(fā)票用了,但是貨款我還沒給他 ,要1月份才能支付。1、他這費用保銷單我是在他交發(fā)票的時候?qū)?,還是支付貨款的時候 寫 2、還有財務(wù)處理 借原材料 增值稅進項 貸 :其他應(yīng)付款 支付時 借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 對吧?3、公戶轉(zhuǎn)款時,備注 報銷材料費嗎?
你好,老師,經(jīng)理借款給采購購買東西,回來報銷的時候,原借款我都寫上了經(jīng)理借給他的金額,抵扣后補付款給采購,那么經(jīng)理借款給采購,還需要寫一張現(xiàn)金支出證明單嗎??? 直接:借:原材料 貸:現(xiàn)金, 其他應(yīng)付款--經(jīng)理
.簡答題 光明工廠2021年10月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 、向銀行借入短期借款150000元,存入銀行存款賬尸◇2、購入原材料一批,價款計9000元,貨款當即以銀行存款支付; 3、生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料32000元,投入產(chǎn)品生產(chǎn); 4、企業(yè)以銀行存款28000元,歸還前欠東方工廠材料款; 5、采購員張明預(yù)借差旅費備用金1500元,以現(xiàn)金支付; 6、向銀行借入短期借款220000元,直接還前欠勝利公司材料款; 7、將現(xiàn)金6000元存入銀行; 8、采購員張明出差歸來,報銷差旅費1260元,交回現(xiàn)金240元; 9、收到購貨單位前欠貨款6000元,存入銀行; 10、其他單位投入資本150000元 要求:編制經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生所對應(yīng)的會計分錄,
咨詢一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),工廠向供貨商A購買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的,已經(jīng)報銷了,平時也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款,請問這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄應(yīng)該怎做好些? 入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款A(yù) 報銷 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 賣貨 借:應(yīng)收賬款-B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 付款 借:應(yīng)付賬款-A 貸:其他應(yīng)收款 抵貨款 借:應(yīng)付賬款B 貸:應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,總部老板轉(zhuǎn)賬10萬給項目部經(jīng)理預(yù)繳納稅款10萬,剛好就是這個數(shù),那怎么做分錄??
借? 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅? ?應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅? 等 貸 銀行存款?
總部是轉(zhuǎn)到項目經(jīng)理個人的私人卡里去繳納的
項目部的財務(wù)并沒有收到這筆錢的。
那這筆,項目部就不做賬了??
對方不來項目部報銷 就不反映這個賬?
預(yù)繳稅款的發(fā)票在項目部財務(wù)這里
那直接拿給總部就可以了,項目部不入賬這筆??
還是,借:應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理?
原則上 項目的稅費要在項目上反映!??
是代別的公司付的稅款,是承包了他公司的工程?。?
入營業(yè)外支出,
那老師,你覺得項目部,怎么做分錄???
借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)付款-經(jīng)理???
不是你公司的項目 只能計入營業(yè)外支出。
那貸方是其他應(yīng)付款-經(jīng)理???
還是 其他應(yīng)付款--公司
老師,在嗎?
計入其他應(yīng)付款—經(jīng)理
老師,那么費用報銷單上,領(lǐng)款人,要經(jīng)理簽名嗎?
是的 需要經(jīng)理簽字?
老師,如果是公司轉(zhuǎn)10萬給我付了,那分錄怎么做?
那豈不是要掛賬欠款公司總部10萬。
那很麻煩
直接寄單據(jù)過去,項目部不出這筆賬?
借:現(xiàn)金 10萬 貸:其他應(yīng)付款-公司總部 10萬 借:營業(yè)外支出- 10萬, 貸:現(xiàn)金 10萬
這樣做分錄嗎?
你不涉及現(xiàn)金支出 不能亂用!?
我是說,如果老板轉(zhuǎn)給我代付,轉(zhuǎn)給我私人卡里,肯定是現(xiàn)金支付,不可能掛我的賬
我這里是項目部,沒有注冊公司
稅務(wù)局繳納稅款只能刷卡,不能交現(xiàn)金
借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)付款-經(jīng)理 借? 其他應(yīng)付款-經(jīng)理? 貸 現(xiàn)金??
我是說,如果老板轉(zhuǎn)給我代付,轉(zhuǎn)給我私人卡里,是如果啊老師。肯定要做一筆收到公司總部(或者掛老板名字)的錢,
不然,項目部哪里有10萬付得出去?
你私人卡里有沒有納入核算 怎么反映在賬上?