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老師, 交的養(yǎng)老保險, 公司交一部分, 個人的工資扣, 分錄怎么做呢

2021-08-08 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-08 10:00

1、計提企業(yè)負擔部分社保:   借:管理費用等(根據(jù)員工歸屬部門計入對應科目)     貸:應付職工薪酬——工資       應付職工薪酬——社保費(企業(yè)部分)   2、從員工工資中代扣個人負擔部分:   借:應付職工薪酬——工資     貸:其他應收款——社保費(個人部分)       銀行存款   3、繳納社保時:   借:應付職工薪酬——社保費(企業(yè)部分)     其他應收款——社保費(個人部分)     貸:銀行存款

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1、計提企業(yè)負擔部分社保:   借:管理費用等(根據(jù)員工歸屬部門計入對應科目)     貸:應付職工薪酬——工資       應付職工薪酬——社保費(企業(yè)部分)   2、從員工工資中代扣個人負擔部分:   借:應付職工薪酬——工資     貸:其他應收款——社保費(個人部分)       銀行存款   3、繳納社保時:   借:應付職工薪酬——社保費(企業(yè)部分)     其他應收款——社保費(個人部分)     貸:銀行存款
2021-08-08
同學你好 借,管理費用一個人保險 貸,其他應付款等一個人保險
2020-09-17
你好!應該退回的記錄其他應收款。這次繳納時少交的部部分,沖減你的其他應收款就可以。
2020-09-04
公司抵減不需要管,你之前計提做賬了,現(xiàn)在只需要調公司部分抵減個人部分,這個抵減個人部分是多少 你的意思是實際還交2524.32 合計是一起交2100.48, %2B2524.32 本來是這么多是不是,個人部分需要去查下看抵減多少,這個,你去看那個臺賬,之后做借其他應付款個人社保,借應付職工薪酬 單位社保 負數(shù),之前單位多計提沖掉,借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬,負數(shù)
2020-09-04
你好 借應付職工薪酬貸其他應收款-個人部分 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-07-29
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