同學(xué)您好 您具體什么情況

老師我們是新企業(yè) 一開始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個(gè)月勻起來抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個(gè)月不夠,該交多少交多少
您好,我們這邊有足夠的進(jìn)項(xiàng)票,那那個(gè)稅怎么抵扣出來以后都是不要交稅的
這邊抵扣后發(fā)現(xiàn)抵扣的過高速的交通費(fèi)票沒有留下來,我們當(dāng)月就進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那這個(gè)整體分錄怎么寫,希望老師可以幫忙解答下,我現(xiàn)在有點(diǎn)懵
老師這個(gè)月公司有足夠的進(jìn)項(xiàng),全部抵扣我們不用交稅,我想問一下稅負(fù)是什么時(shí)候考慮的,因?yàn)槲铱次覀儠?jì)以前也是有足夠就全低就不交稅
老師 有個(gè)問題在請教您一下 比如采購原材料 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這兩個(gè)的區(qū)別 我的理解是假如這個(gè)稅這個(gè)月要抵扣就按1來處理 要是這個(gè)月這個(gè)稅不抵扣 (上期有留底進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)夠了)那就按2處理嗎
請問老師我們老板開了一個(gè)糧食烘干塔一般納稅人,今年老板自己要種地,從對公在糧資商店買玉米種子,對方給開發(fā)票,我們怎么做會計(jì)處理
小規(guī)模出售企業(yè)使用過的未提足額的機(jī)械設(shè)備給個(gè)人,個(gè)人購買不要票可以不開嗎?會計(jì)申報(bào)增值稅稅率多少?出售價(jià)格低于賬面凈值
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),現(xiàn)在系統(tǒng)有幾個(gè)月的報(bào)關(guān)單沒退稅,人民幣離岸價(jià)合計(jì)金額有1000萬,怎么算我們能退多少稅
老師,您好,請問下收到核心企業(yè)付款暫收戶怎么入賬?
麻煩家權(quán)老師回答一下。合伙企業(yè)年底有可供分配的利潤,但是賬上沒有錢,都借出去了。合伙人都是法人合伙人,就是合伙人都是公司。明年合伙人公司所得稅匯算清繳的時(shí)候需要納入應(yīng)納稅所得額嗎?
請問出口退稅進(jìn)項(xiàng)配單,找不到認(rèn)證的發(fā)票,在手動錄入后,自檢通過了的是不是就沒什么問題可以申報(bào)了呢?
請問老師,一個(gè)項(xiàng)目土地出讓金有1億,預(yù)計(jì)開發(fā)15萬可售面積,目前只開發(fā)了兩期出讓金為0.3億,可售面積為5萬,那己售面積當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款是按0.3億,還是1億比例算呢?己售面積占開發(fā)15萬還是5萬算呢
請問老師怎么在電子稅務(wù)局上面更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呢,有沒有具體步驟?
老師能不能給我推薦一個(gè)與客戶對賬單 和客戶 應(yīng)收已收 未收款項(xiàng)表格 多謝?
老師我想問下公轉(zhuǎn)私的7萬,這種需要上稅嗎

