你好,是的,是這樣的
老師,倉(cāng)庫(kù)原材料出入庫(kù)明細(xì)表結(jié)存金額,要和財(cái)務(wù)做賬原材料科目一致嗎
財(cái)務(wù)做賬,一般只有原材料入庫(kù)及出庫(kù)做“數(shù)量金額記賬”,原材料進(jìn)出量大,一般月底做匯總記賬出庫(kù)及入庫(kù)的嗎?
老師,公司采購(gòu)了機(jī)器維修的一個(gè)配件,ERP倉(cāng)庫(kù)做了入庫(kù),公司要求采購(gòu)任何東西都要倉(cāng)庫(kù),做賬時(shí),借管理費(fèi)用,貸原材料-五金,借原材料-五金,貸銀行存款,是這樣嗎,必須經(jīng)過(guò)一下原材料科目?
老師,年末賬上原材料余額與出入庫(kù)表上原材料余額不一樣,可以調(diào)整一下出入庫(kù)表上的原材料金額與賬上余額一樣就可以嗎
老師,做賬后,需要把賬上的原材料余額和出入庫(kù)表上的原材料余額對(duì)一下嗎
老師你好,事業(yè)單位支付微信認(rèn)證費(fèi)0.19元,沒(méi)有發(fā)票 ,應(yīng)該去什么科目,發(fā)票回來(lái)充什么科目?
這塊學(xué)的不是很理解,詳細(xì)講一下
非民間盈利組織商會(huì)有一筆微信認(rèn)證費(fèi)0.19元,會(huì)計(jì)分錄怎么做 發(fā)票還沒(méi)收回
老師,我們一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢,成本這塊也要取消,現(xiàn)在在填情況說(shuō)明,怎么填發(fā)票明細(xì)反饋?里面的發(fā)票問(wèn)題情況是寫(xiě)有問(wèn)題還是無(wú)問(wèn)題?發(fā)票稅前扣除情況,是填可扣除還是填不可扣除?
剛下考場(chǎng)問(wèn)個(gè)考試題,應(yīng)付賬款付款信用期是60天,每年是360天,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)是360÷60=6次,年收入是8000,應(yīng)付賬款平均余額是8000÷6=1333.33。 對(duì)不?
@董老師,你好,長(zhǎng)投減資提問(wèn)的。
老師,我們是餐飲公司,客戶(hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,我們應(yīng)該加幾個(gè)點(diǎn)?怎么計(jì)算的?
開(kāi)發(fā)票 雪糕開(kāi)什么類(lèi)
開(kāi)發(fā)票 雪糕開(kāi)什么類(lèi)
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
我財(cái)務(wù)是以發(fā)票入賬,倉(cāng)庫(kù)是以入庫(kù)單入賬,走怎樣的流程可以保持?jǐn)?shù)據(jù)一致的,是發(fā)票要給倉(cāng)庫(kù)嗎,然后倉(cāng)庫(kù)列出票未到的給我做暫估入賬?
你好,比如取得專(zhuān)用發(fā)票 財(cái)務(wù)做分錄 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 倉(cāng)庫(kù)登記不含稅材料入賬金額,二者自然就是一致的?
老師,我單位倉(cāng)庫(kù)員是根據(jù)入庫(kù)單據(jù)做的,包括發(fā)票沒(méi)來(lái)的入賬的,我是根據(jù)已經(jīng)勾選的材料發(fā)票做的,發(fā)票來(lái)了也先給倉(cāng)庫(kù),叫倉(cāng)庫(kù)員核對(duì),再把沒(méi)有來(lái)票的入庫(kù)單給我做暫估入賬,是不是這樣才一致?
你好,會(huì)計(jì)上需要針對(duì)沒(méi)有來(lái)票的入庫(kù)情況做暫估入賬,這樣二者才可以做到一致的?