上述分錄按理論上講是完全正確的
老師手工做賬銀行結(jié)息借 銀行存款 貸財務(wù)費用_利息收入,還有期末損益結(jié)轉(zhuǎn)借財務(wù)費用_利息收入貸本年利潤對嗎?
收到銀行結(jié)息借銀行貸財務(wù)費用利息收入,對嗎
收到郵銀行結(jié)息?借:銀行銀行 貸:財務(wù)費用-利息收入 怎么分錄貸方是負(fù)數(shù)
收銀行存款利息500,借,銀行存款500,借,財務(wù)費用\\利息收入,一500,月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用,貸:財務(wù)費用\\利息收入一500,貸:本年利潤\\未分配利潤500,對嗎?
收銀行存款利息500,借,銀行存款500,借,財務(wù)費用\\\\利息收入,一500,月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用,貸:財務(wù)費用\\\\利息收入一500,貸:本年利潤\\\\未分配利潤500,對嗎?
老師您好!9月1日社保新規(guī)實施請問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個,都沒有買社保,按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的,但這樣稅務(wù)上又有問題,因為如果簽勞務(wù)合同,就得按勞務(wù)報酬來代扣20%的個稅,對方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動合同,社保這里又不合法,請問這類的要怎么做
老師好,租房發(fā)票客戶可以去代開嗎?
老師公司為全體員工買的菜,沒有支付,計提的具體分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房,成本模式,比如3月1日轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換無差額,那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊?
老師,固定資產(chǎn)之前有過變動,到最后一個月的時候折舊費很高,怎么處理
旅游行業(yè),跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系,有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費。
老師你好,個體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個月大概100萬到200萬
老師,麻煩問下,小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)總額超過5000萬了,印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動減半征收了,這個申報對嗎
這個這個合報中考慮未實現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會經(jīng)費的實際發(fā)生額是不是上交給國庫的金額???另外工會經(jīng)費計提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計數(shù),那是取個稅申報表的合計數(shù)還是取財務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢!每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計提數(shù)與本月計提數(shù)還有實際發(fā)放數(shù),與個稅還是有出入的。
不是紅字的是吧
實際工作中用財務(wù)軟件做賬務(wù)處理的話,是用借方的紅字。
我沒用借方的紅字行嗎
為什么用紅字的呢
你是手工賬務(wù)處理,還是說財務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理?
財務(wù)軟件的
借:銀行存款? 正數(shù) 借:財務(wù)費用——利息收入? ?負(fù)數(shù) 需要做這樣的分錄,不然你的財務(wù)費用的當(dāng)月金額取數(shù)就是錯誤的
這么記的話是增加財務(wù)費用還是減少呢
這樣記的話,會減少當(dāng)月的財務(wù)費用。
如果記在貸方不也一樣嗎
如果是記在貸方,在理論上講是可以的,在實際工作中是錯誤的。
為什么呢
因為結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,會影響財務(wù)費用的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
舉個例子唄老師,怎么影響
如發(fā)生財務(wù)費用——銀行手續(xù)費是120元,發(fā)生財務(wù)費用——利息收入20元,正常結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用金額是100元。就是120%2B(-20)=100元。
那如果是記在貸方的呢,結(jié)轉(zhuǎn)后悔怎樣
記在貸方,你可以結(jié)轉(zhuǎn)試試。