上述分錄按理論上講是完全正確的
老師手工做賬銀行結(jié)息借 銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入,還有期末損益結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入貸本年利潤對(duì)嗎?
收到銀行結(jié)息借銀行貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,對(duì)嗎
收到郵銀行結(jié)息?借:銀行銀行 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 怎么分錄貸方是負(fù)數(shù)
收銀行存款利息500,借,銀行存款500,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\\利息收入,一500,月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用\\利息收入一500,貸:本年利潤\\未分配利潤500,對(duì)嗎?
收銀行存款利息500,借,銀行存款500,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\\\\利息收入,一500,月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用\\\\利息收入一500,貸:本年利潤\\\\未分配利潤500,對(duì)嗎?
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說明,請(qǐng)問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請(qǐng)問一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤點(diǎn)呢
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報(bào)的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實(shí)收資本也是以張三實(shí)繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊(cè)資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
不是紅字的是吧
實(shí)際工作中用財(cái)務(wù)軟件做賬務(wù)處理的話,是用借方的紅字。
我沒用借方的紅字行嗎
為什么用紅字的呢
你是手工賬務(wù)處理,還是說財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理?
財(cái)務(wù)軟件的
借:銀行存款? 正數(shù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入? ?負(fù)數(shù) 需要做這樣的分錄,不然你的財(cái)務(wù)費(fèi)用的當(dāng)月金額取數(shù)就是錯(cuò)誤的
這么記的話是增加財(cái)務(wù)費(fèi)用還是減少呢
這樣記的話,會(huì)減少當(dāng)月的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
如果記在貸方不也一樣嗎
如果是記在貸方,在理論上講是可以的,在實(shí)際工作中是錯(cuò)誤的。
為什么呢
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),會(huì)影響財(cái)務(wù)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
舉個(gè)例子唄老師,怎么影響
如發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用——銀行手續(xù)費(fèi)是120元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入20元,正常結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用金額是100元。就是120%2B(-20)=100元。
那如果是記在貸方的呢,結(jié)轉(zhuǎn)后悔怎樣
記在貸方,你可以結(jié)轉(zhuǎn)試試。