你好? ?借? ?銀行存款? ? ? 其他應收款-員工 貸應收賬款- 甲公司? ? 借銀行存款貸其他應收款-員工??
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
請問老師:甲公司跟我們公司發(fā)生業(yè)務,6月甲公司應付給我們的應收賬款為10000元,但他從中扣減了員工水電費1000元,是可以跟員工收回來的,那分錄咋做呢
老師,我們是勞務派遣公司 ,員工發(fā)生工傷 ,甲方賠錢給員工了,我們在跟甲方開票時,那邊少轉(zhuǎn)1萬元給我們,講作為員工的理賠費用 ,這樣合理嗎 ,我現(xiàn)在賬簿不相符,可以做營業(yè)外支出嗎
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔500元,公司承擔500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提工資的分錄中,應該公司承擔的部分但是員工墊付了可以計入管理費用嗎?不計入管理費用的話怎么做分錄?
老師好,我們是一家勞務公司,甲方替我們員工發(fā)工資。這個月甲方替我們向員工實發(fā)了72950元,應發(fā)是73100元。因為有個員工我們給他申報個稅時繳納了150元,故這次發(fā)工資時就通知甲方把個稅扣下來。甲方替我們發(fā)的工資我準備按收入記賬,借應收賬款,這個數(shù)應該是多少呢?發(fā)的工資準備按成本記,扣的個稅這應該咋記?。?/p>
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
6月做的時候: 借:應收賬款-A公司 10000 貸:主營業(yè)務收入 10000 然后又做了另外一個分錄: 借:其他應收-員工水電費 1000 貸:應收賬款 1000 這樣對嗎?
你好? ? ? ? 嗯是的。 就這樣處理的。? 你 做收入你們不做增值稅的嗎??