入職日期是七月份的情況下,它的累計扣除費用不應(yīng)該是三萬五應(yīng)該是入職時間,一月份你再核對一下。
我單位一員工6月份入職,8月份申報個稅,當(dāng)中有個5000的減除費用,為什么8月份申報6月份個稅的時候,個稅系統(tǒng)里累計減除費用是10000,為什么不是5000?
同樣是公司7月份新增加的人員,為什么申報工資時,有一個的累計扣除費用是35000,有一個是5000?
老師您好,我有個問題,員工7月份第一次申報2021年個稅,計算時累計專項扣除是扣5000*7=35000嗎?
老師您好,我有個問題,員工7月份第一次申報2021年個稅,計算時累計專項扣除是扣5000*7=35000嗎?這位員工1-5月沒有申報過個稅,6月零申報
6月份入職新單位,7月份發(fā)工資,8月份申報個稅,如果累計減除是5000*2=10000,一直到次年1月份申報,累計減除就成了5000*7=35000,但是前單位2月份開始申報到7月份,累計扣除是5000*6=30000,這樣一年就不是12個月累計減除60000了呢,有點搞不懂
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊