你好,因為你們簽的合同是袁建對方給你們的優(yōu)惠政策,需要在發(fā)票上面體現(xiàn)出來。
請問現(xiàn)在所有的個體商戶都能開3的發(fā)票了嗎?為什么我們有一家供應商說他開的還是1,他說是系統(tǒng)自動生成的,不可以改,實際是這樣嗎?
老師,您好!有一段時間為4個月的制造業(yè)會計經驗,主要工作內容是:發(fā)票的開具,核對應收賬款,整理往期賬等,請問在簡歷上要體現(xiàn)嗎?以前沒有什么具體的實操經驗。非常感謝!
老師,請教一個問題,我們是汽車租賃公司,現(xiàn)在想處置一輛汽車,當時買進來的時候有以公司名義開票,但是沒有入賬,發(fā)票也不在手上了,可以開票出去嗎?會有什么影響嗎
想請請教個問題,有時候為什么要在發(fā)票上體現(xiàn)折扣功能呢,按實際的金額開一張不也可以嗎,為什么還要在票面上體驗一下呢
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統(tǒng)已經自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
老師合同上約定優(yōu)惠價,那發(fā)票上不體折扣一行,直接按優(yōu)惠價可以嗎
那你們合同里面需要修改,直接按照優(yōu)惠之后的約定銷售。
老師還有個問題,比如我上個月開票100元,由于質量問題想退貨,如果優(yōu)惠5元就不退了,這種情況開藍字的時候,應該怎樣開呢,是按紅字上原有金額加上折扣功能呢,還是按照優(yōu)惠后的實際金額開呢
開一個原價100的,然后開一個銷售,折讓五塊的。
就是開一行正數(shù)的,再開一行負數(shù)的嗎,
你好,質量有問題,是單獨開一個紅字的發(fā)票,它的內容是銷售折讓。
老師你的意思是就是把之前開的100元正常紅沖了對嗎
我的意思是開一個100的發(fā)票,然后再開一個銷售折讓的五塊錢,之前開的100的是產品的名字,第二個開銷售折讓的負數(shù)5
老師正數(shù)和負數(shù)不得開在一張發(fā)票上才可以嗎
不需要 這個不是給折扣 商業(yè)折扣是銷售出去就給對方優(yōu)惠
老師5元的負數(shù)單獨開一張發(fā)票對嗎,名稱怎樣寫才標準呢
對的,稅收編碼寫你商品的稅收編碼, 商品的名字寫銷售折讓。
老師是不是必須先得把100的紅沖了,然后系統(tǒng)才開出負數(shù)的,如果不紅沖,直接開張負數(shù)的系統(tǒng)讓開嗎
你好,必須開了100的正數(shù),才能開100的復數(shù)。
就是你開負數(shù)發(fā)票,必須得有對應的藍字發(fā)票。
老師那你說單獨開負數(shù)5的,也沒有對應的藍字啊
有啊,100不就是對應的嗎?