是的,同學(xué),你的理解正確
老師,我本月增值稅銷項(xiàng)稅額小于我要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那我怎么申報(bào)?應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)了,是不是交稅是0啊
企業(yè)每個(gè)月的實(shí)際銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是說(shuō)明增值稅就可以不交了啊
每個(gè)月要交的增值稅是怎么算的,比如說(shuō):60萬(wàn)的銷項(xiàng)稅額-70萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額 那就是要交13000的稅是不?工業(yè)13%
老師你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,最后交的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的增值額,其實(shí)對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)增值稅就是交的整個(gè)銷項(xiàng)稅額對(duì)嗎,進(jìn)項(xiàng)部分算是在采購(gòu)時(shí)交了
老師你好,我問(wèn)下,知道銷項(xiàng)稅額,和實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就可以算增值稅稅負(fù)率 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額
預(yù)付卡銷售,可以開(kāi)成米 面 油嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票是在5月份開(kāi)的,現(xiàn)在能代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
加工廠拉材料的運(yùn)費(fèi)發(fā)票為稅務(wù)代開(kāi),那么個(gè)人不承擔(dān)稅費(fèi),企業(yè)承擔(dān)了這部分應(yīng)該怎么入賬,計(jì)入什么科目
老師,這題為什么不享受不超10萬(wàn)免稅政策
銀行回單上,顯示欠費(fèi)補(bǔ)繳,怎么寫(xiě)分錄,二級(jí)科目啥
老師,您好,我公司是一般納稅人,要準(zhǔn)備注銷,其他應(yīng)付款的金額我調(diào)到實(shí)收資本里了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就剩貨幣資金的金額和實(shí)收資本的金額,以及未分配利潤(rùn)的金額,注銷會(huì)有什么分險(xiǎn)么?
我們是一家勞務(wù)公司,給一家建筑公司開(kāi)了一張50萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票,財(cái)政局把50萬(wàn)撥款到建筑公司名下的農(nóng)民工專戶,現(xiàn)在已經(jīng)把50萬(wàn)元從專戶全部發(fā)給了農(nóng)民工。請(qǐng)問(wèn)這種應(yīng)該怎么做賬呀
請(qǐng)教外貿(mào)公司申報(bào)出口退稅,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7月開(kāi)票,銷項(xiàng)和報(bào)關(guān)單都是7月開(kāi),勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是8月,9月初申報(bào)出口退稅,在填寫(xiě)明細(xì)表這個(gè)步驟,年出口明細(xì)表的年月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該填寫(xiě)202508嗎?
稅局老師通知需要調(diào)賬,這是什么原因呢?就是發(fā)了一張圖片說(shuō)的19年的成本發(fā)票有問(wèn)題,是需要修改報(bào)表還有重新調(diào)賬?
個(gè)稅和企業(yè)所得稅是幾號(hào)申報(bào)
完稅證明上顯示公司2021年1月份至2月份的增值稅交了四十多萬(wàn),什么意思呢?
要看之前的銷項(xiàng)稅是否大于進(jìn)項(xiàng)稅,要看申報(bào)表明細(xì)